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上個月的成本發票沒來,我當時寫的分錄是借庫存商品10萬,貸應付賬款暫估 10萬,借主營業務成本10萬,貸庫存商品10萬,這個月發票來啦,發現是15萬,現在分錄怎么寫?

2023-10-06 23:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-06 23:31

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快賬用戶9238 追問 2023-10-06 23:32

小白,老師把數據代入,教我一下

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齊紅老師 解答 2023-10-07 07:45

借庫存商品5 貸應付賬款5 借主營業務成本5 貸庫存商品5

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2023-10-06
學員朋友您好,借:庫存商品,貸:應付賬款 —暫估借:庫存~負數,貸:應付~暫估負數借:主營業務成本,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款15
2023-10-06
補上借庫存商品貸銀行存款或者應付帳款5 借主營業務成本貸庫存商品5 你看下單獨補好做吧
2023-10-06
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸主營業務成本,金額都是10 借庫存商品11應交稅費,應交增稅進項1.43 貸應付賬款, 借主營業務成本貸庫存商品11。
2023-11-09
暫估的紅沖,然后按發票入賬就行了。
2023-11-09
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