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老師,去年12月份人為暫估了一筆費用,借:管理費用——其他,貸:應付賬款——暫估款,今年匯算已調整,收不到發票,賬上該怎么處理?

2023-09-26 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-26 13:56

實際沒有業務是嗎?借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶2054 追問 2023-09-26 13:57

是的,業務沒有實際發生

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齊紅老師 解答 2023-09-26 14:03

你好,按照上面的來做就可以的,小企業會計準則做賬的。

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快賬用戶2054 追問 2023-09-26 14:04

老師,那企業會計準則怎么做?

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快賬用戶2054 追問 2023-09-26 14:05

采用的是企業會計準則

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齊紅老師 解答 2023-09-26 14:21

利潤分配,未分配利潤改成以前年度損益調整。

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快賬用戶2054 追問 2023-09-26 14:21

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-09-26 14:25

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
實際沒有業務是嗎?借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤
2023-09-26
您好發票回來了嗎哦
2023-09-26
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-08-15
借:其他應付款 貸:未分配利潤
2023-08-18
您好,是這樣的? 借 應付賬款? ?貸 以前年度損益調整——管理費用
2023-08-15
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