可以等10月收到發(fā)票再做賬附9月貨單
老師好,9月無(wú)票暫估入庫(kù)一批商品192盒(貨已收到),9月、10月已銷售出去104盒,11月收到發(fā)票數(shù)量是500盒(實(shí)際收貨308盒),先紅沖9月暫估入庫(kù),然后請(qǐng)問(wèn)老師這次的入庫(kù)單數(shù)量要填多少?按發(fā)票數(shù)量500盒,還是500-上次收貨的192=308盒寫入庫(kù)單呢?多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么調(diào)整?
9月份收到的發(fā)票,但是為付款,那么入賬時(shí)間先把發(fā)票入賬,后期付款時(shí)再?zèng)_銷這邊錢嗎?還是9月份的發(fā)票等到10月份付款時(shí)再一起在10月份入賬好呢?
老師,公司新買小貨車,9月付定金,對(duì)方9月份發(fā)票就開了,10月份貨車才到和付款。那現(xiàn)在這小貨車固定資產(chǎn)是要做9月還是10月份再做呢?
老師 9月29號(hào)公司買了車子,可以抵扣增值稅 請(qǐng)問(wèn)下 這個(gè)發(fā)票我可以到10月份再做賬嗎?是到10月直接把發(fā)票做進(jìn)去還是先在9月做什么憑證 再到10月去調(diào)呢
老師,9月貨單暫估入庫(kù)憑證訂貨單無(wú)發(fā)票,10月得發(fā)票沖紅,再入庫(kù)憑證訂發(fā)票無(wú)貨單,這樣可以嗎,
實(shí)收資本的印花稅稅率是多少?
中級(jí)這3科是不是有關(guān)聯(lián)啊?
去年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的科目,需要調(diào)整到其他收益里。怎么做分錄。通過(guò)以前年度損益調(diào)整
@apple 老師回答我剛才沒(méi)問(wèn)完的問(wèn)題
老師 我想問(wèn)下個(gè)人代開發(fā)票繳的個(gè)稅后面可以退嗎
電子稅務(wù)局查詢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2011年可以認(rèn)查詢嗎?
老師,新增加的銀行賬戶忘記在電子稅務(wù)局備案了,怎么辦?
老師,收到工傷費(fèi)用,一部分用于公司支付的費(fèi)用,一部分打給員工,怎么入賬
車位鎖計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是其他
老師,我現(xiàn)在在看固定資產(chǎn)原值和折舊,我把2024年的有個(gè)資產(chǎn)含稅價(jià)錄入怎么辦?現(xiàn)在賬面和固定資產(chǎn)系統(tǒng)金額對(duì)不上,我這個(gè)怎么辦?
老板要求我本月貨單只能附本月憑證,不可以跨月,但是貨單只有一聯(lián),那怎么辦
那可以復(fù)印貨單做為附件
只有一聯(lián)貨單不夠用是嗎?復(fù)印的話貨單數(shù)量過(guò)多不實(shí)際
暫估需要一聯(lián)貨單,沖暫估也需要一聯(lián)貨單,附發(fā)票后面也需要一聯(lián)貨單嗎?
沖暫估不需要一聯(lián)貨單