你好,而且具體看你工資多少來決定。
老師你好,我想問一下,嗯,比如說我們公司假如說我們1月份的工資忘做了,然后等到2月份的時候,可以把1月份的工資和2月份的工資都做到2月份嗎?是不是等2月份申報工資的時候,1月份的工資和2月份的工資都會累加到一起,有可能會交這個稅呢?
老師你好,我想問一下,嗯,就是說比如說我們有一個新成立的企業,假如說是9月份做的稅務,登記今年9月份,嗯,如果我們不做人員工資,嗯等假如說我們今年年底12月份有業務了,然后假如說同一個人,我在同一個月12月份可以把這個人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎?這樣的話,嗯涉及到交個稅嗎?如果說每個月的工資給他寫的不超過5000的話
老師你好,我想問一下就是說,嗯,你看,嗯,我們就是比如說有兩個員工9月份零申報,10月份零申報,11月份零申報,等到12月份的時候,把9月份10月份11月份的這個工資都一下都入賬到12月份,這樣可以嗎?符合規定嗎?
老師你好,麻煩問一下,就是假如說我們9月份工資是零申報10月份工資也是零申報,但是就是說都有人員啊,就是都是零申報,如果是11月份申報的時候,我們想嗯補發9月10月的工資,申報的話,是不是得去大廳啊?得去稅務局啊
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現在11月份申報10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統里比如說申報了一個人,比如說申報了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計提也沒有發放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實也不是在10月份發放的,我只是個稅申報了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報的這個工資補上嘛,補提嘛,然后我確實這個工資也是在11月份發放的,然后連計提再發放都記到11月份可以嗎?
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業開發票有什么稅種,可以享受哪些優惠政策呀?
收匯時,匯率按哪天的?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請問我應該如何說服老板,虛開發票的邏輯老師可以說下嘛
合伙企業的法人能按工資薪金申報嘛,還是只能給法人按經營所得申報呀?
收匯時,匯率按哪天的?
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
好老師,就是,嗯他每個月的工資嗯給他就是假如說設定不超過5000,比如說9月份是3000 10,月份是3500,11月份也是3500 12月份也是3500,但是這4個月的工資都寫到一個,月一個月上了都寫到12月了,都在一個月申報的,像這種情況下,你看這個還用交這個個稅嗎?
因為你之前沒有申報,所以這個還是需要交個稅
老師,您的意思就是說他把9月10月11月12月的工資就是同一個人的這每個月的工資到合計起來算到一個月上了嗎?是這個意思嗎?
對,沒錯,就是這個意思
但是他這個嗯工資的這個減除費用不是每個月都累加的嗎?都累計的嗎?到12月底的時候是不是累計到6萬了應該是
你要是說之前都已經按照每個月零申報了,那就不需要交稅的
唉是的老師就是說,嗯,同一個人他9月份申報的時候是0,申報,10月份申報的時候也是0,申報11月份申報的時候也是零申報,那就是到12月份的時候,嗯,一下把9月10月11月12月的呃都弄記到賬上了,然后它的合計數不就高了嘛,呃高的話吧,但是它就是說平攤到每個月超不過5000,合計數也超不過那個減減除費用總數,這樣應該不用交個稅吧?
對,這樣是不需要交稅的
唉,好的,老師就是還有一個問題啊,我想問你一下,你就是比如說我們企業的員工,他是去呃因為公司的業務去出差了,呃,就是到了晚上他就是住宿嘛,然后產生的住宿費,嗯,然后這個呃肯定是要跟住宿方要發票的,要就是開到公司名下的發票,這是一個憑證,還有就是這個付款的這個憑證的話,呃,你比如說這個員工他是用微信或者是支付寶給這個住宿方付的款,那么就是說讓這個員工把這個微信或支付寶的付款截圖,嗯發發到這個公司打印出來作為這個付款憑證,可以嗎?他就是這個截圖上面不顯示人名,但是顯能顯示出金額來,這樣可以嗎?
問題有這個發票,還有這個付款截圖附在后面就可以
嗯,好的,就是說有這個住宿費發票開到公司名下的發票這是一個,還有一個就是嗯,不管是微信或者是支付寶的這個付款截圖就可以了是吧?不要求非得有名字,有這個人的名字
對的,不是必須有這個發票
等給這個員工報銷的時候再寫一份報銷單,嗯,再加上一個報銷單,然后發票付款憑證,嗯就可以了吧
敲錯了,不是必須有個人名字
唉,好的,老師就是說到時候要是報銷的話,嗯就是發票加上支付截圖再寫一份報銷單,嗯,這個就算全了吧
對的,沒錯的就是這樣
艾老師,我還想問一下,就是我們這個企業大概就是假如說是9月10號今年9月10號做的稅務登記,然后呢,呃有一張就是吃飯的票是9月2號,我不知道他們開沒開發票,嗯,如果說還沒有開的話,嗯如果說比如說趕在稅務登記之后,9月10號以后開出發票肯定是沒有問題的,假如說他們開了發票了,嗯比如說發票是9月2號,我們不是9月10號做的稅務登記嘛,那這張發票能作為公司的這個嗯招待費用嗎?
沒問題,這個沒差幾天也是可以入賬