你好,需要申報代開部分增值稅,然后,在填分次預交增值稅欄扣減
我想問一下小規模納稅人的《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表》里面 這個一般增值稅應該是塡增值稅申報表里面的應納稅額還是應補繳稅額呀 因為之前代開的專票當時稅局已經扣繳了城建稅、教育費附加、地方教育附加了,所以這個申報表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
老師好,咨詢個問題:我們是小規模,7月份代開了專票,含稅額是84000,稅務局代開時只征收了增值稅和減半的城建稅,教育費附加和地方教育附加費還用自己再申報嗎?
我想請問一下,小規模納稅人如果在稅務局申請了代開的專票,扣了增值稅和城建稅,但是教育費附加沒有扣,是不需要扣還是季度申報的時候在申報扣款?
小規模納稅人本季度沒有自開票,稅務局代開60萬專票,增值稅、城建稅已在代開時繳納,那現在的教育附加和地方教育附加需要申報嗎
我公司為小規模納稅人,有去稅務局代開專票,當時只交了增值稅,和城建稅,我們有自己開具普票,想問下,申報季報的時候還需要申報代開部分的城建和教育費和地方教育附加嗎?
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
主要是想問下附加稅還需要繳納嗎,
代開只交了,增值稅及城建稅, 教育費和地方教育還需要交嗎?
不需要再交的了哈
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。