可以的,可以這么做的。
小規(guī)模納稅人成立至今6年時(shí)間一直納稅零申報(bào)申報(bào)表流動(dòng)資產(chǎn)貨幣金額49萬元期末年初余額都是49萬元,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)期末年初余額都是49萬元,資產(chǎn)合計(jì)49萬元,所有權(quán)益實(shí)收資本50萬元,未分配利潤負(fù)1萬元,所有權(quán)益49萬元,負(fù)債0負(fù)債和所有權(quán)益49萬元其它的項(xiàng)目都為零。請(qǐng)問長達(dá)六年零申報(bào)違法嗎?從申報(bào)表信息可以作為公司有49萬元的資產(chǎn)證明證據(jù)嗎?可以向稅務(wù)局舉報(bào)公司會(huì)被處罰嗎?謝謝老師解答
小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),注冊(cè)資金實(shí)際繳納200萬,公司已經(jīng)經(jīng)營了5年,整個(gè)企業(yè)只有老板一個(gè)人,沒有做賬,報(bào)稅五年內(nèi)都是0申報(bào),就是資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,企業(yè)所得稅,增值稅這些全部是0申報(bào),沒填數(shù)字,連注冊(cè)資本200萬也沒寫,但是有申報(bào)個(gè)人所得稅,老板自己一個(gè)人的。沒辦法提供以前年度的銀行流水,銀行賬戶已經(jīng)沒有錢了,請(qǐng)問怎么從新做賬,那個(gè)200萬要怎么做,
您好,希望是有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士來回答!我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因?yàn)椴荒芴?,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?還有那個(gè)從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?老師能寫下算出資產(chǎn)總額的算式嗎?
您好,老師,我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因?yàn)椴荒芴?,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?還有那個(gè)從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?你說填期初49.1期末40.68/2,我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表,不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎
我知道是根據(jù)4個(gè)季度的平均值相加除以4來計(jì)算,老師你能幫我算出條算式我看下嗎?我們是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因?yàn)椴荒芴?,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?
老師,營業(yè)執(zhí)照增項(xiàng),稀土功能材料銷售和金屬礦石銷售屬于哪一類?謝謝
老師,法人向公司賬戶轉(zhuǎn)錢,當(dāng)作借款或者投資款 哪個(gè)合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購買設(shè)備的一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務(wù)處理?
老師,您好!一個(gè)人可以是兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
老師,你好,公司出售用車輛其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入,非車輛出售企業(yè)
老師你好 網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi)年費(fèi),歸集到那個(gè)科目里
老師,我收到一張機(jī)械租賃發(fā)票,金額分?jǐn)偟皆路荩绾螌懲暾麜?huì)計(jì)分錄嘞
個(gè)體戶,股東有工資,正常報(bào)工資薪金所得個(gè)稅,正常報(bào)專項(xiàng)附加扣除。 那報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅的時(shí)候,成本費(fèi)用里面有工資的數(shù)據(jù)。專項(xiàng)附加扣除匯算清繳也不能錄入對(duì)吧,只能工資薪金和經(jīng)營所得選擇一處對(duì)吧
老師你好,我們公司買土地的時(shí)候繳納了契稅的,然后現(xiàn)在城市基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)我們?nèi)胭~入了房產(chǎn)里面繳納了房產(chǎn)稅這一部分還要繳納契稅嗎
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,不要0申報(bào)了。
加工行業(yè),自查發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票有問題,需要轉(zhuǎn)出2022年5月進(jìn)項(xiàng)稅,需要更正2022年5月至2023年8月賬和增值稅報(bào)表及企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?有滯納金嗎?或者有其他更好的方法可以解決嗎?怎么賬務(wù)處理呢?
對(duì)的,是的,具體的是什么原因有問題 如果是需要補(bǔ)稅,有滯納金。
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,不要0申報(bào)了。 沒有發(fā)生業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也不能0申報(bào)嗎?
好,對(duì)的,是的,因?yàn)槟愕馁Y產(chǎn)不允許是零,資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)不能是零,利潤表可以填寫零。
對(duì)的,是的,具體的是什么原因有問題 如果是需要補(bǔ)稅,有滯納金。 對(duì)方開回來的進(jìn)項(xiàng)可能是虛開的,不能直接在當(dāng)期轉(zhuǎn)出嗎
這種最好,萬縣你稅務(wù)局大部分是不可以的,他都修改當(dāng)月就是他有一個(gè)納稅所屬期。
老板新辦了一個(gè)光伏線纜的制造業(yè),之前做的是連接器的制造業(yè),因?yàn)閷?shí)際材料成本有90%,所以我不知道成本該怎么處理,有實(shí)際采購
你好,生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品用多少材料,這個(gè)知道吧?
不知道的,你技術(shù)部門那邊應(yīng)該知道,他肯定有知道的人,要不他怎么去領(lǐng)料。
一般納稅人開票13%和6%,跟不開票對(duì)比,分別要加幾個(gè)稅點(diǎn)?
開票對(duì)比是什么意思?
比如應(yīng)該開票800,實(shí)際開票1000,6%和13%的稅率下,分別增加幾個(gè)稅點(diǎn)合適
你好,你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?多開了200塊錢,有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?200塊錢是3%的還是13%的?
如果沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,你就看一下多交了多少稅款,你需要確定一下當(dāng)時(shí)開的是6%還是13%多開。
你好,他當(dāng)時(shí)預(yù)支的時(shí)候,借其他應(yīng)收款貸銀行存款做這個(gè),他當(dāng)時(shí)是不是你們單位給他支付了。 我們公司沒預(yù)支款給施工隊(duì),是施工隊(duì)人員在我們公司食堂就餐,用餐后才算累計(jì)費(fèi)用的
你好,那你們單位有利潤嗎?買菜的支出你做的哪個(gè)科目?需要給對(duì)方開發(fā)票吧?
老板名下有車子,他的公司名下現(xiàn)在沒有,取得的油票不能入賬,現(xiàn)在老板跟公司簽個(gè)租車合同,問下租車日期是不是從今年1月份開始,這樣之前幾個(gè)月取得的油票是不是都能抵?
有租賃發(fā)票、租賃合同才行。
你好,他當(dāng)時(shí)預(yù)支的時(shí)候,借其他應(yīng)收款貸銀行存款做這個(gè),他當(dāng)時(shí)是不是你們單位給他支付了。 我們公司沒預(yù)支款給施工隊(duì),是施工隊(duì)人員在我們公司食堂就餐,用餐后才算累計(jì)費(fèi)用的 你好,那你們單位有利潤嗎?買菜的支出你做的哪個(gè)科目?需要給對(duì)方開發(fā)票吧? 公司利潤暫時(shí)是虧損的,菜是在菜市場購買的只是付款憑證,平時(shí)食堂采購收到發(fā)票掛在福利費(fèi)科目里。5000元不用給施工隊(duì)開票
沖你當(dāng)時(shí)買菜Hi出就可以。