你好,負(fù)數(shù)發(fā)票小規(guī)模就是按扣除負(fù)數(shù)銷售額后的金額填第10行。只是自己申報(bào)沒(méi)法通過(guò),只有去大廳。
您好,請(qǐng)問(wèn)按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人第三季度時(shí)銷售家具開(kāi)具增值稅普票25萬(wàn)元,負(fù)數(shù)增值稅普票20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)第三季度的增值稅申報(bào)怎么填寫呢?是按相減后的額度填在第11欄嗎?
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)小規(guī)模定期定額個(gè)體戶,2021年第二季度開(kāi)專票98295.1,普票3695.05,定額每季度189000,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填哪些欄次?各填什么數(shù)呢?多謝!
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個(gè)季度開(kāi)了58000的發(fā)票,因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的,然后開(kāi)了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04,紅沖一共是4萬(wàn)元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎
請(qǐng)問(wèn)。我們是小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)增值稅。8月開(kāi)具了5張負(fù)數(shù)普通發(fā)票。現(xiàn)在的銷售額是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填表?負(fù)數(shù)的銷售額填寫在哪張表內(nèi)的哪個(gè)欄次內(nèi)?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn):比如去年12月份只開(kāi)了一張紅字發(fā)票(農(nóng)業(yè)免稅的),填寫增值稅申報(bào)表時(shí)的(小微企業(yè)免稅銷售額)欄次填寫負(fù)數(shù)嗎?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
老師,您好。1.買的辦公用品,給即將注銷的公司開(kāi)的發(fā)票,他沒(méi)有勾選,用不上了,后面他公司注銷了,發(fā)票沖紅還能換開(kāi)他另外一家公司嗎? 2.計(jì)劃將公司注銷了,3月公司需要交增值稅20萬(wàn)還未交,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)在4月沒(méi)有開(kāi)完,5月又開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)票。現(xiàn)在公司能申請(qǐng)留抵欠5月的,把它給一起給留抵嗎?怎么操作呢?3.攜程網(wǎng)上自費(fèi)買的國(guó)外的機(jī)票(是公司人員出差),這個(gè)要拿著機(jī)票回來(lái)報(bào)銷嗎?還是到哪里開(kāi)發(fā)票來(lái)報(bào)銷?4.個(gè)人APP匯算清繳要在5月31號(hào)前完成嗎?它和公司的匯算清繳有什么關(guān)聯(lián)嗎?業(yè)務(wù)員每月按8000進(jìn)行的申報(bào)繳納個(gè)稅,實(shí)際上分批次共發(fā)了30萬(wàn)的提成,未扣個(gè)稅,這個(gè)要怎么給他處理一下
發(fā)票開(kāi)廣告服務(wù)文化服務(wù)需要繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)不
出售影視作品收益權(quán),開(kāi)了收益權(quán)發(fā)票,這個(gè)收入應(yīng)該記入什么科目
沒(méi)有社保的工資必須按勞務(wù)報(bào)稅嗎?勞務(wù)繳稅比例是多少
老師盒到營(yíng)業(yè)執(zhí)照有半年多了,沒(méi)有經(jīng)營(yíng),沒(méi)有收入,要交稅嗎?不用了要注銷。
老師咨詢個(gè)問(wèn)題取消公司監(jiān)事咋辦里
老師,為什么我的函數(shù)計(jì)算結(jié)果不對(duì)呀?
為什么企業(yè)要交殘保金?