借:應收賬款-某公司 貸:主營業務收入-未開票 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
小規模納稅人開發票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業務收入,還是借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業外收入呢
銷售業務,發生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應收票據 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ②借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:應收票據 銀行存款 貸:應收賬款 老師應該做①還是②呢?
(1)對甲公司相關業務進行賬務處理。借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:庫存商品借:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款借:庫存商品,貸:主營業務成本(2)對乙公司相關業務進行賬務處理借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款借:應付賬款,貸:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
老師,當月發出貨沒有開發票,是做分錄哪個對?借:應收賬款-某公司 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)還是 借:應收賬款-某公司 貸:主營業務收入
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關的企業信息。請問,能查到企業信息,就是已經報過2024年的工商年報了嗎?
老師,建筑裝飾公司開裝修發票,“建筑項目名稱”填什么內容呢?
excel能用光標按到最下面那欄(是不是叫名稱欄) ?謝謝
內賬,每個月需要計提哪些
老師,有會計憑證封面的電子模板嗎
老師你好,印花稅買賣合同是按銷售額購進額的多少來征收?還是直接按這個基礎??萬分之3
老師,到時候開票做 借:主營業務收入-未開票 貸:主營業務收入 嗎?
借:主營業務收入-未開票 貸:主營業務收入-已開票
老師謝謝
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