你好,你這個進項需要轉出是什么原因?
如果上期申報增值稅申報表時,所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報,這期增值稅申報表怎么填寫?這部分進項稅額轉出有怎么核算?
老師,我期末結轉進項銷項的時候發現2021年4月報表上面少申報了農產品進項發票,稅務上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個我該怎么做賬使期末數為零呢,我不想去更正申報稅額了
上期進項稅額申報時候沒填轉出,導致留抵退稅那有數,這在本期怎么填報轉出,填在哪。還是只能更正上期申報,更正上期申報的話有沒有什么影響
上期留抵稅額系統沒有自動帶出來,在說明那里給出上期留抵稅額,在按月申報增值稅時,這個上期留抵稅額是填在13行的本月數還是填在13行的本年累計數那里
23年12月底有設備和其他專票在申報增值稅時沒能勾選認證導致增值稅報表進項稅額未填寫 做賬正常應交稅費-進項稅額做上了,期間留抵稅額很大沒有交過增值稅 和所得稅,現在調的話是怎么調好些,匯算清繳需要轉出嗎?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
用于免稅項目,我們國際貨代,都是免增值稅
你好,那你在附表免稅對應的
要更改上期報表嗎
一行,不影響交稅的情況下,你在這個月調整也行。
不影響交稅,上期和本期都沒增值稅,那在本期進項轉出那加上上期金額填寫?
可以的,可以這么做的。
如果更改上期報表有影響嗎?
不影響不影響,不影響。