您好,這個是普票也可以的
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那這個可抵免稅額又是什么意思呢,不是可以全額抵扣嗎,就像交的稅盤維護費一樣,這里怎么又要計算可抵免限額呢
對,他說的就是不夠遞減那部分結轉的意思的
沒懂您說的什么意思
就是這個可抵免稅額,如果當期的進項不夠,是不用全部遞減,下一期遞減也可以的
還是沒懂。現在購進的稅盤維護費是280,這個是價稅合計的金額,在計算增值稅的時候,如果要交的稅大于280就直接全額一次性抵減了。小于280就交多少抵多少,剩下的轉到下個月抵減。書上說的和這個不一樣嘛,然后您解釋的這個也沒看懂
書上的解釋就是這個意思呀,他說的第一點就是當期進項稅額大于肖像了,然后結轉到下期抵扣