抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算是13500*9%=
老師 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于加工賣13個(gè)點(diǎn)的產(chǎn)品,取得的農(nóng)產(chǎn)品專票能計(jì)算抵扣10個(gè)點(diǎn)嗎,還是只能按票面9個(gè)點(diǎn)的稅額抵扣
老師,一般納稅人,開發(fā)票是9個(gè)點(diǎn),交稅交13個(gè)點(diǎn)嗎?[暈]單位銷項(xiàng)開的多,是不是9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣啊?額度怎么算?
農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,增值稅一般納稅人是做蔬菜批發(fā)的,取得免稅發(fā)票后,是按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額扺扣嗎?
公司是一般納稅人,購進(jìn)苗木免稅進(jìn)項(xiàng),我公司再次銷售苗木出去開具13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)能計(jì)算9個(gè)點(diǎn)的稅來抵扣嗎
老師,我是專門向個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品再賣給超市一般納稅人,我收進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品免稅的,賣出去是9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn),我這免稅的是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊
老師,按公司法,會(huì)計(jì)和采購是不是不能兼任的
研發(fā)結(jié)束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當(dāng)廢料賣出去的時(shí)候研發(fā)活動(dòng)都結(jié)束了還可以沖減研發(fā)費(fèi)用嗎?還是要怎么做賬?
發(fā)票沒填購買方稅號(hào)可以嗎?
內(nèi)部缺陷不是只有運(yùn)行缺陷和設(shè)計(jì)缺陷嘛
老師,你好!公司投資對方長期股權(quán)投資,對方虧損,我方怎么處理賬務(wù)
老師您好! 我在個(gè)稅系統(tǒng)工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個(gè)人部分,余額4994.74,不需繳納個(gè)稅; 我在電子稅務(wù)局社保申報(bào)工資基數(shù),填寫4800,系統(tǒng)自動(dòng)顯示工資申報(bào)基數(shù)是4812元, 這樣我社保繳費(fèi)基數(shù)4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會(huì)稽查到嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的所得稅計(jì)入什么
老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)年初數(shù)是根據(jù)上年度填寫的年財(cái)務(wù)報(bào)表來的?還是季度那個(gè)報(bào)表?
個(gè)體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
去年的成本票對方現(xiàn)在還沒給我,會(huì)影響我匯算清繳嗎?可以等下個(gè)季度再給嗎?嗎
你本身不可以開具的,你不是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者
那不含稅就直接是13500-13500×9%了,合計(jì)就是13500
沒有加計(jì)扣除直說是吧,就是我賣了13個(gè)點(diǎn),我也是按9個(gè)點(diǎn)
是的,你的理解是正確的
老師,我們農(nóng)產(chǎn)品都是一下購進(jìn)好多的,每個(gè)月賣一部分,品種很多,我不可能每個(gè)品種的發(fā)票都去認(rèn)證,那樣進(jìn)項(xiàng)稅額太大了,我要怎么申報(bào)呢
可以每月賣出去多少根據(jù)實(shí)際申報(bào)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
就比如我這張進(jìn)項(xiàng)票只有一個(gè)冰糖,稅額跟肖項(xiàng)差不多,我賣出去的品種很雜,我可以照樣先勾選這個(gè)冰糖的發(fā)票,其他的進(jìn)項(xiàng)票可以后面月份 需要的時(shí)候再勾選,勾選的時(shí)候可以不匹配品種
可以的,你的操作是可行的
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算是13500*9%=,我看有的人是說13500/1.09×0.09,這2種計(jì)算方法都可以嗎
農(nóng)產(chǎn)品是按照收購價(jià)格*9%計(jì)算的