進項轉出需要交稅嗎?如果需要交的話,有滯納金 在八月份進項轉出。這種有風險
增值稅款已經扣過了 出了一個問題, 就是8月份有一張發票忘記認證了。 進項稅額已經轉出了, 賬也做了進項稅額轉出了, 我們的進項發票現在比較充足。所以忘記認證了那張發票了, 但是我填報表的時候把那張發票又轉出了
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
請教一個問題,8月份我增值稅納稅申報表附表二里,進項稅轉出多轉了金額,現在怎么填可以沖掉多填的進項稅轉出
3月份的時候誤把一張苗木發票3%的稅率計算9%來計算了 7月份才發現。可以在申報7月份增值稅的時候做進項轉出嗎 還是要更正申報
老師,你好請問2022年8月份有一張專票不應該抵扣的,這張發票要去大廳做進項稅額轉出嗎?還是在2023年8月申報的時候在申報表(2)作進項稅額轉出?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
需要交稅
8月份進項轉出的風險是什么
七月份多抵扣了,少交了稅款。查到的話,需要補交的有滯納金。
好的,我現在更正7月份申報表也有滯納金哈
對的,是的,有滯納金的。
有沒有什么辦法可以不交滯納金
不修改七月份的就不需要繳納滯納金,但是不能保證沒有問題呀
就是,后面如果查到,滯納金應該還是我現在這個天數,應該是一樣的錢吧
難道還會滯納金再算滯納金?
上個月報稅結束后一天到補交的時間。 八月份你多交的稅款再退給你。