在具體的什么問題。
老師,匯算清繳小微企業。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表,要是沒有業務宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據,能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結束,企業成本倒掛,有黃色預警,匯算結束會被抽查么
出口發票開具時間是25年3月,報關時間也是25年3月,現在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
預收賬款的代碼是2203,我從220301一直編到了220399,下一個怎么編,要報稅了,賬沒弄好,急!
你好,你99那個你還能修改嗎?99的時候你再。增加一個001
也就是220399001。接著往下做就行。
請教當月銷售當月已作納稅申報,跨半年顧客要發票,請問文件有規定能開具發票嗎? 零售藥店,當月和醫保結算已開具發票給醫保中心,因職工和居民醫保結款于醫保中心需開具發票于醫保中心(屬醫保統籌基金),跨5月顧客要發票。
你好,這個沒有規定開發票,不開發票,開發票是納稅義務。
請問企業類型為:個人獨資企業怎樣申報呀?
你好,一般納稅人還是小規模?
你好老師,是小規模
季度30萬第十欄里面填寫銷售額,超過的在第一行和第三行里面填。
我這有個進項稅加計抵減政策,2022年有享受的,我八月有2500的進項稅,我9月份已經申報完8月份的增值稅了,現在還可以申請2023年度的這個政策嗎?,要是申請下來,還需要重新申報嗎?
可以的,你填寫試一下,這個月能補上吧,不能補的話,你就去稅務局修改修改上一個月的,上一個月填寫一到七月份的。
向供應商買貨合同貨款是5萬,給供應商訂金2000萬,只發一部分貨,后來又打了3萬給供應商,后收到三萬的貨分錄要做幾個?然后發票是滯后2個月才收到
支付定金2萬,借預付賬款,貸銀行存款,貨物到了多少?到了2萬的話,借庫存商品,貸應付賬款,暫估2萬。
支付給供應商3萬,借預付賬款3萬,貸銀行存款, 借庫存商品3萬,貸應付賬款,暫估3萬
發票到了 借應付賬款暫估5萬, 貸庫存商品5萬, 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 貸預付賬款5萬。
第一個是預付,第二個是彈弓入庫,第三個是預付,第四個是暫估入庫,第五個是發票,到了紅沖暫估的,第六個是做發票。
無法抵扣的增值稅專票入賬的時候是當成普票把進項稅一起并入費用,還是也是像正常專票那樣入賬,然后再做進項稅轉出?
兩種做法都可以的,你可以選擇不抵扣勾選這個選項,這個也需要在你的勾選平臺里面操作,然后價稅合計做賬也可以按照第二種。
非盈利性幼兒園支付的網銀服務費入什么科目呢?
你好籌資費用手續費
兩種做法都可以的,你可以選擇不抵扣勾選這個選項,這個也需要在你的勾選平臺里面操作,然后價稅合計做賬也可以按照第二種。 如果價稅合計做賬,會產生留抵稅的問題嗎?對企業稅務有沒有影響
第一個是預付,第二個是彈弓入庫,第三個是預付,第四個是暫估入庫,第五個是發票,到了紅沖暫估的,第六個是做發票。 那我中間不做賬等到齊了做一筆借,庫存商品 貸,銀行存款 可以嗎?
價稅合計不會有留底問題的,它兩個最后的結果都是一樣。
你好,影響你出庫嗎?不影響的可以。