你好,學員,銷售收入,同步結轉成本的
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結賬也就是沒有自動結轉導出的科目余額表。 財務軟件點結賬上面提示損益類科目自動結轉。 我怎么感覺點過結賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結轉嗎?但是系統是提示自動結轉的。 同時結轉銷售成本 借:主營業務成本800 貸:庫存商品800 結轉主營業務成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業務成本 800
老師, 1.確認主營業務的同時不是要結轉成本嗎?實際工作中怎么把結轉成本放到月末統一結轉呢?如果是統一結轉是自己做一個出庫臺賬表,按這個表結轉的嗎? 2.結轉成本財務軟件會自動結轉嗎?
老師你好,商貿賬如果購買方沒給錢,我們已經出庫了,也沒開票,借:發出商品 貸:庫存商品 財務軟件里錄入這筆分錄,如果用月末一次加權平均結轉成本,財務軟件會自動把這筆結轉到主營業務成本嗎?應該沒有開票還沒確認收入。
老師,我們銷售商品確認收入的時候需要同步做成本結轉的分錄嗎?還是最后做完賬,財務軟件會自動結轉?
請問電商在銷售商品時。客戶下單之后,是不是需要做發出商品這個會計分錄?然后等客戶確認收貨了再確認收入跟結轉成本? 發出商品 借:發出商品 貸:庫存商品 確認收入 借:其他貨款資金 貸:主營業務收入 (商品+運費) 結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 這樣做對嗎?
出口退稅進項勾選成了抵扣了,分錄是借庫存商品,應交稅費進項稅,貸應付賬款,下個月做了進項轉出,怎么寫分錄
老師,請問對賬函有沒有
老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班,(備注:我發現公司有些資料不規范,并多次和老板溝通 要他找些專業的人來規范化,可老板并不太重視,要我和其他人來 我不答應,在公司只是做簡單的,保管票據)公司一直有會計和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導致保管的票據擱置,而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續續來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據,導致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續續過來要工資。
老師 問您個問題 我公司4月取得一張個人代開的勞務發票(保潔費)1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發票的時候繳納的,我公司承擔這部分開票稅費12.29。在同月支付給保潔保潔費1200+開票稅費12.29=1212.29元,代開發票的個稅我公司也承擔。請問個稅怎么計算,基數是什么,我公司承擔的這些稅費需要所得稅納稅調增嗎
老師,請問下總投資112萬,A出資20萬占股18%,B占股82%。后面新增了C出資30萬,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就問112萬*14.4%=161280,他出了20萬,那多出來的38720去哪里了,這個怎么解釋呢?
老師,支付個人居間費是什么意思?一般是哪些行業有
老師請問一下,數電里的庫存發票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險,房租發票,這些之前會計都沒抵扣也沒有做賬,現在我接手了了這到時要怎么消化掉?
@郭老師老師,我們去年確認了借方:應收賬款620000 貸方:主營業務收入601941.75 應交稅費——增值稅(銷項)18058.25 結果2025年我們說是這個服務終止,要沖紅26萬的發票,應該怎么賬務處理?寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫?
老師,如果公司有三名員工,每人公司承擔1100左右,個人承擔400多,現在社保一人繳納400多,別的兩人沒有收入,那請問社保這塊帳怎么做?計算明細是多少?
老師您好!請問下去年燃氣公司開專票給我們公司,稅號是錯的,然后在今年4月重開專票給我們公司,去年是因為沒有正式生產,掛的是長期待攤費用,今年正式生產了,那么訂正過來的憑證分錄,是做長期待攤費用處理,還是制造費用處理,這個燃氣費是用于車間生產的,謝謝
財務軟件不能自動結轉成本嗎?
這個不能的,學員,這個