數電發票里開確認單的哈
老師,我上個月開錯了一張專票,只開了紅字信息表,沒有開負數發票,我現在8月開出來的負數發票,可以做到7月里么
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師,我們七月份當月開錯了張電子專票,當月已經填了紅字信息表,在國稅網里也已經是負數了,但是紅字信息表的狀態是已上傳,我要是現在使用的話,會不會多了一份負數發票
老師,7月在金稅盤里開的發票,8月份已經全部改為數電發票了,現在7月份的發票里有要退貨的,現在應該在金稅盤里開紅字信息表還是數電發票里開紅字信息表?
老師,請問,之前紙質發票 8 月份開的,現在客戶因為信息有誤退回了,要重新開一張正確的,可是稅盤里面沒有票了,我們都在稅務網站開數電票了,稅盤里面我填寫了紅字發票信息表,請問現在紅字發票怎么開?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?