你好 你這樣本來是刷單沒有成本
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對啊?
老師,我想咨詢一個問題,就是我們營業執照注冊資本是5000萬元,我們其實是認繳資金的,然后之前人事在工商局備案的時候備案成實繳資金5000萬元,期限還搞成5年,然后實繳實繳到賬實繳就是2020.12月.31日,現在資金肯定到不了賬,現在工商數據被納入異常了,我們現在把異常移出來,人事去工商局去修改成認繳,窗戶不給辦,我們人事在網上修改認繳的,但是資金又翻倍了,是什么原因?是不是這樣操作不對,個有什么好的辦法處理這個
老師問一個實務中的問題,一個商貿企業,如果本月銷售商品收入100萬,已經開票,而我們進貨的時候也已經收到進項票成本為50萬(商品全部賣出),運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運費的成本合計60萬都應該確認為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進項稅嘛,我就在想假如運費成本那個10萬的進項稅本月我不勾選抵扣了,這個運費成本我是不是可以不計入當月,等到抵扣的時候再計入成本?
電商企業!請問老師,我面試被問到一個問題我回答不出來站在審計的角度看然后站在財務角度(關于刷單的問題,比如我們進了成本100萬的貨電商賣出去150萬,這樣我們就掙了50萬對吧!實際這150萬是我們刷單的,然后回收了又入庫了,然后我們又賣出了100成本的貨 ,那么形成了銷售了200成本的收入,但是我們進項發票就只有100萬,怎么處理呢?
老師,我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發票,真實的業務確實是發生了90萬的成本支出。但這90萬里面,只有60萬是本月要支付出去的,還有30萬約定等到工程結束時再統一支付。那么這30萬該不該當月就開票,我們入賬,做應付賬款。站在財務的角度,這筆30萬是應該開票入賬的。但站在老板的角度,他覺得這30萬入賬了,就形成負債了。覺得會面臨被討債的風險。還有最主要的一個顧慮是,我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票,銀行對發票日期有要求(不能超過3個月)。如果發票提前開具并掛賬,那么到真正要付款的 時候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票,那么有可能當月的進項就會面臨不足。針對這些實際情況,請問是不是有更好的方法可以平衡?
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老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
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