您好,就是庫存商品的單價低了,這幾個月銷售成本低了,要結轉掉的,不能直接結轉到主營業務成本,我們做錯了也不能這么明顯讓人家發現的,本月先結轉到庫存商品中,在銷售過程中慢慢消化這個差異
老師:這個制造費用本月要不要結轉到生產成本里面去,然后再結轉生產成本到產品身上,我做題的時候把制造費用也加到生產成本里面,我哪里理解錯了嗎
?老師你好, 對于制造企業已經一年沒有生產了,但是每月會有折舊產生的制造費用, 把這部分制造費用結轉到生產成本后, 對于生產成本里的余額還用處理嗎?因為沒用庫存商品也轉不到主營業務成本里去
請問當月的制造費用是不是都要結轉到生產成本中,公司還沒有投產,但是有生產設備折舊,記在制造費用了,然后結轉到生產成本了,生產成本往哪里結轉呢,還沒有產品入庫呢,不能結轉到庫存商品吧,怎么處理呢
老師,這個月沒有銷售,但是制造費用里產生了一些費用,所以我沒有結轉成本,那我是否要把制造費用里的數額結轉到生成成本,在結轉到庫存商品中呢,就不結轉銷售成本,這樣對不對
制造費用結轉生產成本,生產成本結轉庫存商品,那庫存商品結轉到主營業務成本;那如果庫存商品當月沒賣完,在庫的庫存商品是不是含有制造費用
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
就是在后面月份把生產成本-制造費用結轉到庫存商品在結轉到主營成本
您好,是的呢,這樣操作,人家還不知道我們3月份忘記了呢
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~