借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
請(qǐng)問(wèn)我未計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值是5000元,直接報(bào)廢丟棄了沒(méi)有處置收入或者費(fèi)用,做賬是不是就是借固定資產(chǎn)清理5000,貸固定資產(chǎn)5000,借營(yíng)業(yè)外支出5000,貸固定資產(chǎn)清理50000
賣公司的車,收入五萬(wàn),分錄是借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn),借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)樘澚怂跃褪墙瑁籂I(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理!請(qǐng)問(wèn)稅如何繳納呢?謝謝老師了
固定資產(chǎn)沒(méi)算在固定資產(chǎn)里當(dāng)時(shí)記的是費(fèi)用之前這有分錄是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款但是我們對(duì)固定資產(chǎn)的分錄是借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款它不在固定資產(chǎn)里但是還一直在折舊所以現(xiàn)在折舊多了怎么辦啊
出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,賬上沒(méi)有此固定資產(chǎn),經(jīng)查是原來(lái)購(gòu)買時(shí)未入固定資產(chǎn),直接是入管理費(fèi)用了(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款),所以賬上沒(méi)有這個(gè)固定資的記錄,現(xiàn)在出售此固定資產(chǎn),應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?可以直接做借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?
處置固定資產(chǎn)例如:有一項(xiàng)固定資產(chǎn)原值2000W,已計(jì)提折舊800W,收到處置款項(xiàng)2800W存入銀行,發(fā)生清理費(fèi)用200W. (3)借:固定資產(chǎn)清理 1200 累計(jì)折舊 800 貸:固定資產(chǎn) 2000 發(fā)生的清理費(fèi)用: 借:固定資產(chǎn)清理200 貸:銀行存款200 收到處置款 借:銀行存款2800 貸:固定資產(chǎn)清理2800/1.13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2800/1.13*0.13 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理1400(2800-1200-200=1400) 貸:營(yíng)業(yè)外收入1400 —————————— 請(qǐng)問(wèn)以上計(jì)算分錄有沒(méi)有問(wèn)題?@郭老師
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報(bào)嘛,還是只能給法人按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
企業(yè)哪些科目屬于金融資產(chǎn),金融資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報(bào)銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話費(fèi)、辦公用品、稅控盤費(fèi)、車險(xiǎn)、車船稅等等入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?是入購(gòu)買商品、接受服務(wù)支付那一項(xiàng)目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)呀?需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板讓我虛開(kāi)10萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開(kāi),我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒(méi)有什么解決辦法
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶需要交哪些稅?有什么優(yōu)惠政策?
公司通過(guò)起訴收到的貨款中含有利息費(fèi)用,需要開(kāi)具發(fā)票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發(fā)票是開(kāi)分公司還是總公司的發(fā)票?
老師為什么貨款當(dāng)日結(jié)清,還要先記應(yīng)收賬款呢
這個(gè)處置出去需要正常繳納增值稅的。
是,有正常繳增值稅,不是入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
你好,不是營(yíng)業(yè)外收入,你做營(yíng)業(yè)外收入有一個(gè)弊端,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
明白了,謝謝!
不用客氣,工作愉快。