你好,學(xué)員,這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),選擇簡(jiǎn)易征收依照3%減按2%繳納增值稅時(shí),按1%繳納增值稅嗎?
老師,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)按3%減按2%計(jì)征增值稅時(shí),增值稅額科目用哪個(gè)?
公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),以前未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,這個(gè)按3%減按2%的征收率計(jì)算增值稅的話,現(xiàn)在車(chē)輛價(jià)值2萬(wàn)元,這個(gè)增值稅金額怎么填報(bào)
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用的固定資產(chǎn)按3%減按2%征收增值稅,是指增值稅額=含稅銷(xiāo)售額/(1+3%)*2% 嗎?
增值稅一般納稅人 1.銷(xiāo)售使用過(guò)的舊物,非固定資產(chǎn),未進(jìn)行增值稅抵扣,銷(xiāo)售時(shí)按3%,減按2%,繳納增值稅是否正確? 2.銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn),銷(xiāo)售時(shí)應(yīng)該如何納稅?
分包工程一般加收幾個(gè)點(diǎn)比較合適
老師,申請(qǐng)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,需要填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地信息,點(diǎn)開(kāi)顯示這樣的信息但是我們是租賃的,這些信息必須要跟房主要嗎?
老師,現(xiàn)在匯算清繳了,去年有筆手續(xù)費(fèi),承兌貼現(xiàn)的。金額13000,如果沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)增嗎?
老師,報(bào)銷(xiāo)的有打印費(fèi)100元,沒(méi)發(fā)票,這個(gè)累積到1000元,才開(kāi)票。領(lǐng)導(dǎo)要報(bào)銷(xiāo),我怎么做沒(méi)發(fā)票的。之后來(lái)了要沖的
老師好,請(qǐng)問(wèn)六稅兩費(fèi)減半減半的金額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,公司一個(gè)賬號(hào)給另一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)錢(qián)怎么做賬
小額貸款超過(guò)銀行利率的,在匯算清繳哪里填寫(xiě)
已折舊的固定資產(chǎn)退回怎么做分錄
老師 我們?cè)谔熵堎u(mài)書(shū) 天貓讓我們給他開(kāi)消費(fèi)積分發(fā)票 開(kāi)具專(zhuān)票 圖書(shū)銷(xiāo)售是免稅現(xiàn)在 要求有限開(kāi)具推廣服務(wù)費(fèi)6%。開(kāi)了他又不給我們回款 我怎么做賬務(wù)處理呢 是不是借:銷(xiāo)售費(fèi)用:推廣服務(wù)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:服務(wù)收入
2023年12月31日,合同履約成本減值準(zhǔn)備理解不了,老師能不能講解一下
老師,還要把減的1%記入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
是的,記入營(yíng)業(yè)外收入
老師,能不能把這個(gè)完整的業(yè)務(wù)分錄給講一下?什么時(shí)候減那1%記賬呢?
借銀行存款 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅 實(shí)際申報(bào)繳納時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸營(yíng)業(yè)外收入