增值稅附加稅,個人所得稅,企業所得稅,省內的企業所得稅,你問項目所在地稅務局需要繳納吧?印花稅這個不需要交的。 預繳是在4月15號之前就可以。 對的,是的,附表4還有主表。
建筑勞務服務公司,在當月項目所在地預交了增值稅、附加稅、企業所得稅,請問在下個月或者季度申報的時候是否還需要在公司注冊地繳納增值稅、附加稅、企業所得稅?
別人掛靠我們我們公司,我們有兩個公司,用的建筑公司與甲方簽訂合同,但是開票是我們勞務公司開的票,項目在異地,需要預繳,那在異地印花稅、增值稅、附加稅所得稅以建筑公司名義預繳還是勞務公司名義預繳呢?
老師,我們是建筑公司分包方,異地預繳增值稅是按月預繳的,企業所得稅是按季度預繳的,我想問下這個企稅什么時候申報繳納呢?我現在4月份繳納上個季度1-3月份的異地企稅可以嗎?
老師,建筑公司一般納稅人,現在申報3月份的稅費,公司在外地預繳了增值稅等稅費,3月份開的票,預繳時間是4月10號,請問4月10號預繳的增值稅可以在申報3月份的稅款時抵減嗎?
建筑公司有一個異地項目,項目部所屬期4月申報的預交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務預征繳納稅款那項嗎
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
請問老師,預繳的增值稅主表應該填在哪里
主表在28行里面填寫。
為什么填了附表4,主表的28行數據沒有帶出來
自己填寫,自己填寫可以嗎?
不行,顯示由核心征管取得上期數據
你好,你看下所屬期是幾月份你交稅款的?
預繳的增值稅是7月
夫表示,本期發生額實際抵扣金額都填寫了嗎?如果是的話,找你稅務局那邊給你維護。
附表四,剛才打錯了。
剛輸入了一下可以手動輸入,我是不是手動輸就行
對的,是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。