借成本費(fèi)用類科目,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
你好江老師,我們工程這幾個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票多采購材料,但是年后可能才開發(fā)票,這樣每個(gè)月要做工程成本,但不想抵扣怎么做賬
老師,簽訂的工程施工合同里面有主要原材料A和輔助材料B、C,在工程施工期間,沒有用到B、C,我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就只取得了A材料,開出去的品目是“工程服務(wù)”,是要必須取得B、C的材料發(fā)票嗎?還是只有A材料的發(fā)票也可以
老師,我是建筑行業(yè)有一家材料公司開了材料發(fā)票,當(dāng)月做了借:工程施工合同成本,待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)100元。第二個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)抵扣了100元,但是有3張發(fā)票不能做抵扣,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出30元。這個(gè)抵扣的100和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的該怎么做分錄啊
請問老師,我們是工程類的公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,現(xiàn)在需要開咨詢類的發(fā)票出去,稅率是6% 對吧?那13個(gè)點(diǎn)的材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行增值稅抵扣嗎?
老師您 好:我想問,公司當(dāng)月開出去的發(fā)票是A工程的,當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)一半是B工程的材料,B工程發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我可能需要在幾個(gè)月后才能抵扣,那B工程發(fā)票我要怎么做賬呢?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個(gè)要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
影響當(dāng)期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產(chǎn)清理
什么情況下計(jì)提所得稅
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會(huì)計(jì)分錄
這種分錄成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那當(dāng)我需要抵扣了,分錄怎么寫?
成本是有收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)成本才發(fā)生的,就正常進(jìn)入工程施工。 扣的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
可是買的材料款已經(jīng)付了,貨也已經(jīng)用了,只是這個(gè)工程還沒結(jié)束,這張發(fā)票暫時(shí)不抵扣,如果不結(jié)轉(zhuǎn),那不是對不上銀行存款了?
你好,銀行存款是按實(shí)際呀,咱付款的貸方就是銀行存款。
你要是付款就是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
好的,謝謝老師,我大概明白了
是我上面這樣寫吧?
你好 對 的這這樣是對的?
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!