您好同學(xué),先出具紅字信息表,在那個發(fā)票管理里面有一個紅字信息表,填開了紅字信息表以后,再填開紅字發(fā)票,前提是對方有沒有勾選認(rèn)證這張發(fā)票呀,如果對方勾選認(rèn)證了,那你得需要對方給你出具紅字信息表,讓他發(fā)給你,你才能開紅字發(fā)票。
老師您好,UK的稅控盤開了一張增值稅的專票,現(xiàn)在需要紅沖,請問我怎么才能紅沖啊?
請問一下: 原來的稅控盤已經(jīng)不能領(lǐng)紙質(zhì)專票了,但是現(xiàn)在有一張票需要沖紅,只能去開全電發(fā)票沖紅,我填了紅字信息表很順利,但是無法開紅字發(fā)票呢,我點選項啥都沒有
老師,7月用稅控盤開了一張專票 對方已抵扣 現(xiàn)在需要紅沖 請問怎么操作
請問今年一月份開的普票是免稅的,現(xiàn)在要紅沖怎么做,之前是稅控盤現(xiàn)在是UK,但是UK里面沒有數(shù)據(jù)。
老師您好,原稅控盤開具的發(fā)票,銷售方已抵扣,現(xiàn)需要紅沖發(fā)票,我方能在數(shù)電平臺上開紅沖嗎
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師對方?jīng)]有認(rèn)證這張發(fā)票
你好,我們自己出具紅字信息表,自己填開紅色發(fā)票就可以了,也不需要把這個紅字發(fā)票再給到客戶了,讓客戶把原來正數(shù)的發(fā)票退回來就可以了。
老師發(fā)票在我手里呢,電子發(fā)票沒有作廢一說,只能紅沖對嗎?
你好,電子發(fā)票沒有作廢一說,只能紅沖,無論是當(dāng)月還是跨月。
明白了,謝謝老師
祝您生活愉快開心,
老師 我是銷售方 怎么變成購買方了啊?
你看看你一開始在找這個紅字信息表的時候,你是不是選錯了,應(yīng)該選銷售方,他默認(rèn)的是購買方,你得選擇一下退出去,重新再進來。