你好,你稅務局是要求你直接補稅,還是修改匯算清繳?
去年的運費發票對方公司查出來了虛開,今年要我單位成本在所得稅匯算清繳修改調增,今年12月已補交了所得稅21701.5元,滯納金2170.15元,增值稅26149.55元在申報表中自動轉出了,抵扣夠的就用進項抵扣掉了,請問這整個流程賬務要怎么處理?
你好老師我是小規模,2023年 改了2022年報匯算清繳數據。 1、調增了去年2022成本數據,成本減少20w,利潤增加了20w,會計分錄怎么做。(就是稅務局說那張發票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補稅了100元(假設),交了2022企業所得稅100元。會計分錄是什么。 3.系統沒有以前年度損益調整科目,改用什么科目。
你好老師我是小規模,2023年 改了2022年報匯算清繳數據。 1、調增了去年2022成本數據,成本減少20w,利潤增加了20w,會計分錄怎么做。(就是稅務局說那張發票不合法,讓我們直接減去成本)20萬是買了配件。 2、,補稅了100元(假設),交了2022企業所得稅100元。會計分錄是什么。 3.系統沒有以前年度損益調整科目,改用什么科目。
2022年的所得稅匯算清繳今年已經報了,現在是稅務通知把去年有張發票進項轉出來,成本也調出來補交所得稅,那這個調成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調整分錄
請問我2023年已經審計2022年財報。現在要調出2022年部分成本,然后改2022年的企業所得稅匯算清繳,調整的賬務處理是在2024年3月,那我2022年企業所得稅匯算清繳利潤就和審計利潤不同了,這種有影響嗎?怎么處理?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
直接補稅的話,你直接做賬務處理就行,其他的不用修改,如果要求你修改匯算清繳的時候,納稅調整明細表扣除項目30萬填寫賬載金額,賬上借以前年度損益調整 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出