借:其他應付款 貸:其他業務收入-租金收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
老師,我收到廠里的員工服裝押金,做了分錄是:借:庫存現金,貸:其他應付款,然后月末員工辭職,員工把押金用來當買了員工服裝,所以不予退還,請問現在該怎么做賬,是小企業會計準則
老師你好,去年一筆分錄是:財務會計,借:其他應收款,貸:銀行存款,對應的預算會計分錄是,借:其他支出,貸:資金結存。今年收到了那筆其他應收款,借:銀行存款,貸:其他應收款。那么對應的預算會計分錄怎么做呢?
老師 出租房屋 我們收租金的時候收了押金 當時分錄 借 銀行存款 貸 其他應付款-押金 現在用當時的押金沖抵租金 請問老師 借 其他應付款-押金 金額是借方還是做貸方紅字負數呢
老師你好,2022年9月收押金5000的,當時會計科目,借:庫存現金 ,貸:其他應付款,到2022.12說是用押金抵租金 ,會計分錄是怎么作呢
請問當時收房租的時候做的會計分錄是,借:銀行存款貸:預收賬款,營業稅金,其他應付款-押金(保證金)現在他家不租了,欠的水電費從押金里面抵扣,這個會計分錄怎么做
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
還有一個情況就是2021年有一個情況,就是圖片上的,兩個攤位,收入就是用押金抵租金,收入已入賬,但攤位沒有退 ,這個要怎么辦呢
5000元是押金
收入已入賬。當時掛的應收賬款的往來?
入賬的收入:借:庫存現金,,貸:主營業務收入
當時也是押金抵租金。5000元應抵減掉,但沒有做賬抵減?
就是的了
當時收入沒有足額確認,少確認5000元了
當時會計作的,退押金的直接作了,但抵的這兩家沒有做
收入已確認作了就是沒有退減
是不是直接 退減,借:其他應付款,借:庫存現金
貸:庫存現金
是,直接退減,借:其他應付款,借:庫存現金
好的呢 啊 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!