你好,按照100萬(wàn)來(lái)繳納的,和之前兩個(gè)季度沒(méi)有關(guān)系的
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度開(kāi)了447萬(wàn)元的票,暫估成本是438萬(wàn),但目前只開(kāi)了100萬(wàn)元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能開(kāi)出來(lái)了,如果第三季度成本做100萬(wàn),要預(yù)交很多的所得稅,剩下的成本票做飯第四季度,第四季度不對(duì)外開(kāi)發(fā)票了,年底是不是還要調(diào)賬,如果第四季度不想調(diào)賬,第三季度應(yīng)該怎么入賬呢
老師,我是個(gè)體戶,如果第一季度開(kāi)了30萬(wàn),第二季度也開(kāi)了30萬(wàn),第三季度開(kāi)了50萬(wàn),我第三季度應(yīng)交的增值稅是按50萬(wàn)交,還是按30+30+50=110萬(wàn)來(lái)交呀?
老師小規(guī)模上個(gè)季度開(kāi)的票超過(guò)30萬(wàn)了交了增值稅了,這個(gè)季度開(kāi)了專票與普票未超過(guò)三十萬(wàn),但普票沖紅后是負(fù)數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
個(gè)體工商戶定期定額,每月定的5.2萬(wàn),第二季度前兩個(gè)月不超,第三個(gè)月開(kāi)了7萬(wàn)多,第三季度總的銷售額專票加普票不含稅收入超了15.6萬(wàn),交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得是按第三季度總的不含稅金額申報(bào)嗎?
老師,個(gè)體戶,開(kāi)普票,前兩個(gè)季度月銷售額未超過(guò)30萬(wàn),如果第三季度開(kāi)普票100萬(wàn)的話(不包含前兩個(gè)季度),第三季度應(yīng)該怎么交增值稅?是按照100萬(wàn)交,還是按照100—30=60萬(wàn)交,或者前兩個(gè)季度的也要交
應(yīng)收賬款項(xiàng)清理壓降表怎么填
老師,我們是一般納稅人,施工企業(yè),開(kāi)了一張3%的勞務(wù)發(fā)票,可以幫我列一下分錄嗎
本月銷售產(chǎn)品下個(gè)月才開(kāi)票怎么做會(huì)計(jì)分錄和申報(bào)
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?
收匯和確認(rèn)收入不在同一個(gè)月,匯率不一致,放哪個(gè)科目
在長(zhǎng)春的公司工作,但是員工是山東人,社保想在山東繳納,怎么操作啊
老師,買零星配件收到的普通收款收據(jù)可以作為記賬的原始憑證嗎?
銀行代發(fā)工資,明細(xì)還要打出來(lái)給會(huì)計(jì)嗎
老師,一般納稅人辦理注銷時(shí),未分配利潤(rùn)有7300元,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)未分配利潤(rùn)為正數(shù),是不是股東的需要繳納個(gè)人所得稅呀,這個(gè)是按分紅繳納個(gè)稅嗎?在哪辦理呢?
社保CA鎖能給在冊(cè)人員辦理社保補(bǔ)繳業(yè)務(wù)嗎
到年末也不需要按照累計(jì)計(jì)算嗎?只是按照季度交稅嗎?
對(duì)的,是的,還是看一個(gè)季度的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那個(gè)增值稅附表二扣除項(xiàng)填0唄,不能填30萬(wàn)對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。