您好 財務作試同銷售處理 可以不開具發票
老師,我們企業請別人來參加我們企業的活動,別人自己買的機票酒店之類的,然后走的時候我們公司給她報銷,他并不是我們企業的員工,只是我們請他來他先把自己花的付款了,然后我們在給他,這個時候收到他們的報銷我們記到哪了,記到管理費用-業務招待費可以嗎,還是管理費用-業務宣傳費呢
請問老師,我們是商貿企業,剛開業,老板招待客戶,在本地酒店住宿,計做業務招待費嗎?發生在九月份,當月月底有一筆收入,那算不算是籌辦期間費用呢?籌辦期間的業務招待費是否只是百分之六十抵扣呢?
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業務了 但是我們到現在還在開住宿費的發票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業 今天統計局問我們了 問我們現在的主營業務收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理啊! 我們是因為酒店的資質不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現在酒店還在營業 這樣我們應該怎么操作啊
老師您好,請教您一個問題。我們是酒店行業,客人在攜程網下單實際支付133金額,我們實際酒店收到122款項,其中11元為平臺服務費,我們這邊開給客人的發票要求是133。做賬的話,分錄可以寫:借:銀行存款122管理費用服務費11貸主營業務收入應交稅費銷項稅額嗎??那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務費該如何做賬呢???
老師請問,我公司收到業務招待住宿專票,如不含稅金額是1600 稅金100 分錄我不會做而且做出來不平是不是這樣的 。 借:銷售費用-業務招待費1600 應交稅費-進項稅100 貸:應交稅費-進項稅轉出100 銀行存款1700 這個就不平了,麻煩老師指導一下謝謝。
請問老師:銀行支出社保費14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預收賬款儲值卡,現在客戶消費了,老板讓做成招待費,這個賬務怎么處理
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設置二級科目,只設立了輔助核算,現在我想把整機和配件分開設,是不是需要重新設立賬套?
速達3000_pro商業版V8.88怎么打印總賬的時候按科目分頁橫向打印,我已經勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿企業cif出口海運費的會計分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對單位的會計資料實施監督檢查
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
分錄這樣寫正確的