你好,學員 借所得稅費用 貸銀行存款 借應交稅費預交增值稅 貸銀行存款
老師,我們公司是林業(yè)公司(免稅的),山場流轉(zhuǎn)這塊的,之前我們在農(nóng)戶手中買了山場,去年我們賣了一批山場給其他企業(yè),開了增值稅普票,其中開的明目為山場土地出讓,交了增值稅及附加稅,但是我們公司一直屬于虧損狀態(tài),在會計制度上我們是不是不需要繳納企業(yè)所得稅,在稅法上來說我們要不要就土地出讓這一項繳納企業(yè)所得稅呢?
您好!老師,請問一下,我們企業(yè)從成立到現(xiàn)在有三年了,一直是虧損狀態(tài),企業(yè)前期進項也大,所以導致從營業(yè)到現(xiàn)子沒有預繳個企業(yè)所得稅,2020年繳納了幾千元的增值稅,是因為去年稅局說我們沒有交稅,找我們事情了,那我實際就是虧損也沒有辦法預繳所得稅呢,有什么更好的處理方式?jīng)],還是我象征性交點增值稅就好呢
請問老師,就是我們向公益機構捐贈了錢和物資,那我做賬的話就是借營業(yè)外支出,捐贈支出,貸庫存商品銀行存款嗎?就是我們企業(yè)現(xiàn)在是虧損狀態(tài)那這個捐贈需要調(diào)增那些嗎?還有業(yè)務招待費也是超很多,我調(diào)增的話還是虧損的那還是不需要交企業(yè)所得稅的吧?
老師,我公司目前是虧損狀態(tài),而且進項也足夠,不交企業(yè)所得稅和增值稅這些,但是我們現(xiàn)在有異地項目,存在預交的情況,那這部分我們需要預交了的增值稅就相當于我們留存?zhèn)涞至耸前桑A交企業(yè)所得和增值稅這塊又怎么做賬呢
老師,我們是房開公司,一直預交增值稅和土增稅,我的待抵增值稅額有600萬,我這個月來了1200萬的發(fā)票,增值稅的為99.08萬。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預繳15%為180萬,我前期虧損600萬,沒有抵扣過,這里抵扣,我也不需要繳納企業(yè)所得稅款。現(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認收入1200萬,需要預繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬。老師這個預繳土增稅有什么能抵扣的不。
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產(chǎn)清理
什么情況下計提所得稅
在我公司不交稅的情況下,這部分預交了的增值稅和企業(yè)所得稅是可以留存?zhèn)涞值膯?
在我公司不交稅的情況下,這部分預交了的增值稅和企業(yè)所得稅是可以留存?zhèn)涞值膯?可以的