你好,開票日期是八月份的,不可以的,只能是7月31號之前。
老師好,7月份在外地預(yù)繳了8萬稅,7月增值稅有留底。8月申報時,進項不夠的情況下 是不是可以用預(yù)繳的來抵扣進項
老師您好,請問現(xiàn)在增值稅認證可以推到報稅之前,那是不是假設(shè)我們九月份報8月份增值稅的時候,可以認證九月份新開的發(fā)票?抵扣九月份新的進項稅?
老師好,關(guān)于增值稅進項抵扣的問題,舉個例子:我8月15號要申報7月份的增值稅,假設(shè)我7月份月底的時候還差很多進項,那我8月初開的進項票到8.15號的申報的時候可以用來抵扣7月份的增值稅么
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣這樣可以嗎
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經(jīng)借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進項稅額怎么體現(xiàn)呢
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快