您按照提示去檢查一下,看看有沒有收到作廢的發票,咱已經抵扣了抵扣的,做進項轉出就行了。
請教老師,稅務局提示,近期你單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況,涉及發票13份,發票金額1015695.4元。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋,反饋信息里怎么填?
根據《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規定,企業所得稅稅前扣除憑證應遵循真實性、合法性、關聯性原則。經稅務機關數據分析比對,近期你單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況,涉及發票1份,發票金額21202.65元。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋。
近期擬單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況涉及發票一份,金額2568元,請你單位及時自查核實核實結果,請在30日內通過電子稅務局反饋。這是啥意思
近期以單位收受的發票存在企業所得稅稅前扣除異常情況,涉及發票一份發票金額2568元,請你單位及時自查核實核實結果,請在30日內通過電子稅務局反饋。咋回事,如何處理
經稅務機關數據分析比對,近期你單位存在企業所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發票2份,發票金額122123.9元。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋。這是不是收到作廢發票,需要做進項稅轉出處理呀?其他呢
企業招一個殘疾人,是不是人數不超過66人的話,殘保金就全免嗎
老師我想問問24年5月和12月做賬支付企業所得稅,為啥摘要寫著支付23年的企業所得稅呢
老師好!發票金額應該是2500,我們多開了05元,發票金額是2550,對方按照實際打款,發票下月沖紅,當月會計分錄怎么做?
老師,怎么查詢本公司的房產稅和土地稅當時填寫的信息
上海合資企業稅務局有啥優惠政策
請問北京一家公司給員工買的防曬衣 一件10元 需要交個稅嗎
客戶個人名字的住宿發票,公司計入招待費可以嗎
老師,公司有個淘寶對公的賬戶,2023年8月淘寶公司匯入1毛錢,這是確認金額,也不用返還的那種,后來我們轉入了一筆錢,消費了一筆,當時也沒有太注意差這一毛錢,現在發現淘寶余額多一毛錢,這我怎么調整賬跟余額是一樣的金額?分錄怎么做?
固定資產都折舊完了,那么年報固定資產折舊表還要填嗎
老師你好,收到個人的不明款項和支付出去的不明款項,導致資產負債表不平衡,應該用其他應收款還是其他應付款
這里沒有說發票作廢的情況,您可以去勾選平臺去看一下。
有一張作廢 發票稅額169.81元抵扣了 其他都是正常的 我在國家稅務發票認證平臺查詢了 其他5張認證的發票 都是正常的,是不是在電子稅務局里做增值稅申報修改,更正就行了?
是的? 做進項轉出處理就可以?
我看了 提示 他系統里提示的發票5000223130,兩張是沒有作廢的,我在國家稅務發票認證平臺查詢的作廢發票不一致
風險發票代碼5000223130
這又是怎么回事呢?
你看一下這筆業務有沒有不真實性的,然后發票有沒有錯誤的?
我仔細核對一下,因為稅務局通知你了,也可能是給你開發票的那一方出事了。
好的,我知道這個業務
是上個月 買電梯設備的業務
您去核對一下這個業務。
開發票單位和風險提示單位納稅申報人都是同一個人,辦理的,這筆業務是有銷售合同,并且銀行已經支付這邊錢,難道還需要做進項稅額轉出處理嗎?
這種不構成虛開發票行為吧?
你好是不符合抵扣的,咱抵扣的才是做進項稅額轉出這個,咱要自己根據實際情況去檢查。
意思是不能抵扣增值?
你好,因為不清楚你什么情況。稅法列出來的那幾種不能抵扣,然后虛開發票的也不能抵扣。
好的,我已經給老板說,屬于虛開,開發票,讓他補稅,他不愿意
你通知老板就行,他知道問題是什么情況,然后李寶安會的結果也和他說一下,他心里有數,咱就不管了。
李寶安會的結果是啥意思?
打錯字了,是把最壞的結果告訴老板一下。
給他講一下,負法律責任,后果
對 是這樣的 對的 是