您好,這個是沒錯的,是可以的
借制造費用貸應付職工薪酬 借生產成本貸制造費用 借庫存商品貸生產成本 借主營業務成本貸庫存商品,21年12月工資這樣計提,但忘記計提,22年如何補救
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應付職工薪酬1500 借生產成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產成本1000 借主營業務成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
車間生產工人工資計提借:生產成本 貸:應付職工薪酬 結轉 借:庫存商品 貸:生產成本,沒做在產品的賬,月末不用結轉損益科目了是吧,直接計入庫存商品的成本了,是嗎?
老師生產型企業,購買原材料 借:原材料-原木, 貸:銀行存款 領用的時候 借生產成本-基本生產成本 貸:原材料-原木 結轉庫存商品,借:庫存商品-木方 貸:生產成本-基本生產成本 貸:生產成本-人員工資 在計提工資 借: 管理費用工資 借:生產成本-人員工資 貸:應付職工薪酬-工資。二級科目分錄是這樣子嗎?
老師好!我單位是汽車修理行業,借庫存商品 貸銀行存款 計提工資 借生產成本–人工費 貸應付職工薪酬 結轉成本 借主營業務成本 貸庫存商品 生產成本
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉讓35%股權 以3524000轉讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現在稅務風險要繳納40多萬的個稅 我公司可以以實收資本的35% 145.25萬為基礎溢價24000元轉讓嗎
老師,如果是一般納稅人,有開出去專票,也有開出去普票,繳稅的時候有什么不同,開普票會少交稅嗎
老師,購買汽車,可以用復印件入賬吧
公司買辦公樓,支付房款,借預付賬款1000萬,貸銀行存款1000萬 年底才能投入使用,現在收到房款發票,如何入賬 現在支付的裝修費如何入賬
老師,現在印花稅是不需要計提了嗎?
老師 內賬是不是也是坐一整套賬?只是有的可能沒有發票 但是一樣的做法
老師,我們公司要做股權變更,稅局要看往來明細賬,有一筆往來款是公司出納,出納掛了幾百萬的往來是借款,這種要怎么像稅局解釋比較好?
我們給對方開票說不含稅小數點太多含稅價3050不含稅價3050/1.13=2699.115044,這個怎么辦他們按不含稅入賬
公司章程在哪里可以下載
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發票怎么開好,帳務怎么處理?