是的,都需要交印花稅的。 運費實際上是另外一個印花稅。
老師你好,我公司是外貿企業,然后從大陸購買產品再銷售到國外去,從大陸購買商品,我們這邊記賬是借 庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款。那么我公司可以申請退稅。進項稅額那部分錢全部退下來了。會計這邊做賬是借其他應收款,貸應交稅費出口退稅。 那么請問進項稅額那里還需要做轉出么?
兩個公司AB是同一老板經營,A進貨進來賣給B500萬,B又賣給別人600萬那我要按照五百萬繳納印花稅再又要按六百萬交一次印花稅。這樣不是有點多此一舉嗎?而且B公司還多了這個五百萬部分的印花稅,沒明白這樣做有什么意義?
老師,我們公司發生一筆貿易業務,我們買進庫存商品時沒有簽購買合同,但是這批商品我們賣出的時候簽了供貨合同,那么針對買進貨物沒有合同需要申報印花稅嗎?
1,我們公司是物流運輸公司,我們和A公司簽訂運輸合同取得運輸收入(銷項),又和B公司簽訂運輸合同取得運輸成本(進項),那么,我們公司交的印花稅是按運輸收入(銷項)來交,還是按運輸收入(銷項)和運輸成本(進項)合計金額來交印花稅?2,公司買了兩個掛車,價值一百多萬,找融資租賃公司借款,融資租賃公司把款付給賣車公司,我們在按月付給融資租賃公司(分36期還完),全部還完是融資租賃公司才開發票給我們,還款中的利息費用,我們在做匯算清繳時需要調增,還是不調?
老師,公司是商貿公司,買進產品,再賣給別人。我理解的是這部分產品購進和銷售金額都要交印花稅。但是貨物的運費,這部分應該不需要按照買賣合同交印花稅了吧?
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
上月計提工資,計提少了怎么發放分錄
去年記的費用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務處理?
老師,您好!請教一下,我們公司上年度安全經費計提金額未使用完,如何做年度匯算清繳調整?我們執行小企業會計準則,謝謝[抱拳]
在科技型中小企業申報企業所得稅匯算清繳,需要填哪幾張表格?
去年剛有了研發費用,在申報企業所得稅匯算清繳的時候,基礎信息表210科技型中小企業的入庫編號是什么?
老師,請問現在的經濟開發區對于外貿企業有沒有啥稅收優惠政策
有一筆差旅費是因為某個特定的產品產生的,這筆差旅費是直接入這個產品的生產成本,還是先進制造費用在轉入一個產品的生產成本
按照貨物運輸合同申報印花稅?
是的,就是這樣子理解。
那這個計稅金額按照收到發票的含稅還是不含稅金額申報?
你好這個按運費的金額
因為合同只簽了含稅單價,我只能看發票,那意思是按照含稅發票金額申報?
你好如果你這個已經包含了運費的,你就直接按購銷合同交就好了。
我的貨物和運費是分開的,兩家單位
如果是這樣子的話,那就分別交印花稅。
然后是按不含稅金額交稅?
是的,就是這樣子的。