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去年年底暫估30萬,今年發票沒找來,所得稅匯算直接調增繳稅了,那我今年賬里需要沖暫估嗎?不沖的話未分配利潤不一致啊

2023-07-13 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 09:51

你好,您沒有回來發票是調表不調賬暫估的不用再處理了。

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快賬用戶5186 追問 2023-07-13 09:54

那賬表的利潤就不一致了啊

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:56

你好,咱賬務處理沒有錯誤不存在,說利潤不對呀,那除非咱賬務處理有錯誤。

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快賬用戶5186 追問 2023-07-13 09:58

您就是說去年暫估今年沒來票,表調增繳稅,今年賬里去年賬里都不用調整是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:02

這個意思對是這個意思對的。

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快賬用戶5186 追問 2023-07-13 10:25

比如說去年暫估30萬之后利潤是虧損10萬,今年沒找來發票調增30后利潤就是20萬,可賬里還是虧損10萬,這就不一致了啊,老師我繞不過來啦

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:28

問掌沽30萬咱不是說造假,隨便寫30萬,咱是真實業務發生了,所以咱實際還是記到30萬是正確的,咱賬務處理沒有錯誤,所以說咱們賬是不需要調整的。 咱們匯算清繳調整是因為他沒有發票,不讓所得稅前扣除,是這個原理。

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快賬用戶5186 追問 2023-07-13 10:46

那比如按去年暫估完的利潤我是虧損10萬,可以彌補,但是匯算調增以后我就盈利了不能彌補了,但是看去年的利潤表還是顯示虧損10萬啊

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:48

除非你賬務處理有錯誤。因為咱們暫估的咱就是正常入賬的,也正常影響你的利潤了。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:48

匯算清繳調整是因為他沒有發票不讓扣除。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:49

匯算清繳他不會影響你實際的利潤,是因為沒有發票不讓扣除才調整繳稅的。

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快賬用戶5186 追問 2023-07-13 10:51

就是說虧損的10萬還是可以彌補的對嗎,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:53

好是的,企業有虧損還是可以彌補的,可以往前彌補10年的虧損。

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你好,您沒有回來發票是調表不調賬暫估的不用再處理了。
2023-07-13
您好,如果當時暫估這個按收入估的,在 納稅調整項目明細表A105000 二扣除類調整項目 (1)視同銷售成本 如果當時沒依據我覺得在(十四)與取得收入無關的支出 里調整。
2023-03-31
你好,賬上的暫估的也需要沖銷的。
2024-05-17
你好,匯算清繳納稅調整就行。調表不調賬。 賬戶的余額,你比如成本費用,那就正常入賬了,要是往來科目還款就行了。
2023-04-21
你好,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款,不影響今年的利潤。
2024-01-08
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