借應交稅費預交增值稅、附加稅、企業所得稅, 貸銀行存款
項目異地預交增值稅時交的附加稅和所得稅怎么做分錄
老師,異地預交企業所得稅增值稅附加稅怎么做分錄
老師你好,異地預交增值稅附加稅,企業所得稅的會計分錄怎么做呢,月底稅費留抵稅抵扣了要怎么做分錄
老師好!建筑公司異地預交了增值稅,附加稅,企業所得稅,實際公司有進項,不需交增值稅,預交的稅款分錄怎么做
老師,預交企業所得稅和預交增值稅附加稅怎么做分錄
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師不用計提是吧
你好,你好,預交的時候不需要計提
月底一般納稅人增值稅結轉怎么做分錄
1、結轉: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅; 2、交稅時候, 借:應交稅費-未交增值稅, 貸:銀行存款。