你好!可以的。操作可以這樣
請問如果小規模第二季度超出30萬,第三季度紅沖第二季度部分普票銷售額且第三季度銷售額不超出30萬,請問這部分紅沖的銷售額是可以退稅的嗎,可以通過第三季度報表申報解決?
小規模納稅人,上個季度超30萬交了增值稅,這個季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
老師我問一下,我們公司是小規模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經交了,這個需不需要去稅務局辦理退稅
老師小規模上個季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負數了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師,我們小規模上季度超了30萬,交稅了。這個月我可以沖紅發票,第三季度退稅不
可回收企業核定征收怎么做賬
你好老師,我們給客戶發貨后,沒收到貨款,客戶倒閉了,應該怎么處理呢
如果一個報關單,是cif成交方式,并且有多項產品。在出口退稅填寫免抵退稅申報明細表時候,如果計算某一項產品的fob價。
老師麻煩問一下一個員工在兩家公司拿工資,但都不超過6萬,匯算清繳的時候產生稅了,也不用補稅對吧
你好老師,企業所得稅年度申報里面有一個“107適用會計準叫或會計制度(填寫代碼)”這個一般選哪個?謝謝!
研發支出這個科目是損益類科目么,和管理費用和銷售費用并列放一起,當期間費用可以嗎
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 計提增值稅以后,利潤表里怎么不顯示?利潤沒有減少呢
請問:辦公室換門窗1萬多元做哪個費用合適
老師,公司的法人也是股東之一,實收資本為0,他現在想把公司運營起來,平時通過他自己的卡把錢轉在公帳上面,帳上就把這些錢當作向他借的,后期有收入進帳再把錢轉出去給他,當作還款,這樣操作可以不喲?
老師,享受了固定資產加速折舊328萬,每年要調增,但是,其中加速折舊的固定資產其中有兩臺賣掉,那這個凈值怎么調
但我報表里的數怎么填?正負金額和稅額都抵消了,不能顯示退稅咋辦
你好!這個最終是不是退稅,是看你第三季度有沒有要交的稅啊。你如果有要交的,它自動會抵減的
第三季度不交稅,要控制在30萬之內
你好!不用交稅,也是減免負數部分然后算
啊,那就退不了?
你好!你如果是這種情況,是退不了