在申報(bào)界面查到申報(bào)表直接修改
老師你好,就是我企業(yè)所得稅申報(bào)了,沒有繳納稅額,但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我報(bào)表有錯誤我這個如何修改啊?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭茄坨R銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應(yīng)該選分子機(jī)構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)(總公司所得稅報(bào)表,我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)而且已經(jīng)年報(bào)所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改? 現(xiàn)在我報(bào)分公司的年報(bào)企業(yè)所得稅表,因?yàn)闆]有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,填完申報(bào)的時候選擇他說錯誤的
老師好 我們是小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅 剛剛申報(bào)企業(yè)所得稅的時候 第一季度處資產(chǎn)總額填錯了 但是已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款 應(yīng)該怎么辦?
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)103資產(chǎn)總額填寫平均值填寫錯誤,已經(jīng)保存了數(shù)據(jù)但還沒有申報(bào),填報(bào)數(shù)據(jù)反灰白了,改不了數(shù)據(jù),要怎么樣修改呢?
老師好,我的企業(yè)所得稅申報(bào)成功并且繳納了稅費(fèi),但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額那里填寫錯誤,我要怎么修改呢
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項(xiàng)目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負(fù)數(shù),填表時候利息支出是寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師有張發(fā)票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候?qū)懙姆咒浝镉羞@個用進(jìn)項(xiàng)沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進(jìn)項(xiàng)沖減主營業(yè)務(wù)成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報(bào)稅有沒有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,預(yù)付卡開的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會有發(fā)票進(jìn)來嗎
這個待辦里面,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告(月報(bào))是需要報(bào)什么?
財(cái)務(wù)人員從哪個環(huán)節(jié)確認(rèn)可以出口退稅。從哪個環(huán)節(jié)準(zhǔn)備資料?
老師,現(xiàn)在采購和銷售發(fā)票都要附上出入庫單嗎?
不能直接修改啊,老師
上邊有作廢報(bào)表或者更正申報(bào)的按鈕沒?
只有申報(bào)作廢,沒有更正申報(bào)
那就作廢重新申報(bào)就是了哈
但是稅款已經(jīng)繳納了,還能作廢嗎
沒事的,作廢后重新申報(bào)不會再叫尼交稅的