你好!1借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2,借管理費(fèi)用-工資,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬
老師您好:我公司和b公司簽的技術(shù)服務(wù)合同 我公司員工到b公司做技術(shù)指導(dǎo) 然后對(duì)方支付給我們服務(wù)費(fèi),我公司收到后 再全額發(fā)給員工 這個(gè)怎么做賬呢老師 是計(jì)入出差補(bǔ)貼還是工資呢
我公司是數(shù)字科技公司,經(jīng)營(yíng)范圍有網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù); 信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個(gè)咨詢服務(wù)的項(xiàng)目,有做了收入確認(rèn),但是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費(fèi)用全入研發(fā)費(fèi)用了,現(xiàn)在沒(méi)有自營(yíng)業(yè)務(wù)收入匹配呀怎么辦
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬(wàn)的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說(shuō)是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問(wèn)題: 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬(wàn)還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,咨詢您一下,我們5月份新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬(wàn)的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說(shuō)是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問(wèn)題: 一、當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了研發(fā)相關(guān)服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬(wàn)還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢??
5月剛注冊(cè)公司a科技公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬(wàn)收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬(wàn)不計(jì)入實(shí)收資本,計(jì)入收入,怎么做收入和成本的賬務(wù)處理呢?
你好,我們公司有一款商品,去年會(huì)計(jì)賬上的數(shù)量為零,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項(xiàng)貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項(xiàng)貨物賣出去了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)闀?huì)計(jì)那里沒(méi)有庫(kù)存商品存余了,所以沒(méi)有辦法銷售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協(xié)業(yè)務(wù)人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 一般納稅人注冊(cè)資金1000萬(wàn) 實(shí)收資本415萬(wàn) 轉(zhuǎn)讓35%股權(quán) 以3524000轉(zhuǎn)讓 申報(bào) 溢價(jià)為24000元 繳納個(gè)稅4800元 現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要繳納40多萬(wàn)的個(gè)稅 怎么調(diào)整一下合適 可不可以 降低交易價(jià)至176萬(wàn)
老師,計(jì)提和繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄可以幫我寫一下嗎
老師,個(gè)體戶2024的年工商年報(bào),2024年第四季度有交經(jīng)營(yíng)所得(2025.01月申報(bào)),繳納的這筆經(jīng)營(yíng)所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業(yè)轉(zhuǎn)賬到代發(fā)業(yè)務(wù)資金過(guò)渡專戶,備注摘要是工資,怎么寫會(huì)計(jì)分錄啊
代付工資還要拿明細(xì)給會(huì)計(jì)嗎?
老師好,美金賬戶余額匯兌損益調(diào)整每月月底調(diào)整一次就可以吧?入賬的時(shí)候以當(dāng)月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒(méi)有發(fā)票如果不納稅調(diào)增風(fēng)險(xiǎn)大嗎?本來(lái)企業(yè)是虧損狀態(tài),調(diào)增后納稅所得額可能就需要交稅了,調(diào)整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒(méi)有納稅調(diào)增
老師,我們簽合同簽的是房租綜合收費(fèi),應(yīng)該怎么開票呢
款是5.24號(hào)已經(jīng)打過(guò)來(lái)了
還需要寫應(yīng)收賬款嗎?
你好!寫銀行存款就好
B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務(wù)費(fèi),稅務(wù)局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點(diǎn)是6%還是1%呢?
你好!小規(guī)模是1%的稅率
5月剛注冊(cè)公司a科技公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬(wàn)收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬(wàn)不計(jì)入實(shí)收資本,計(jì)入收入,1.怎么做收入和成本的賬務(wù)處理呢?2.還有月末怎么計(jì)提工資薪金呢計(jì)提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢 3.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務(wù)費(fèi),稅務(wù)局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點(diǎn)是6%還是1%呢?
你好!上面3個(gè)問(wèn)題都回復(fù)了啊
2,借管理費(fèi)用-工資,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬,這里面管理費(fèi)用指的是什么?一共就四個(gè)人員了工資沒(méi)有別的成本了
老師,謝謝您,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
你好!借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 做服務(wù)的,基本上就是人工成本占最大比例
2,借管理費(fèi)用-工資,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬,這里面管理費(fèi)用指的是什么?一共就四個(gè)人員了工資沒(méi)有別的成本了, 老師您說(shuō)的,管理費(fèi)用工資,填什么數(shù)據(jù)呢?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資又填什么數(shù)據(jù)呢?目前公司所有成本支出就是是個(gè)員工工資和五險(xiǎn)一金了,
你好!比如1個(gè)人做管理人員,其他3個(gè)做成本
都計(jì)入管理費(fèi)用,工資薪金呢?不做成本
你好!4個(gè)員工,一個(gè)做管理費(fèi),3個(gè)做成本
目前就4個(gè)人的工資,就是普通研發(fā)人員也不是管理層,他們的工資薪金五險(xiǎn)一金,我在月末計(jì)提工資時(shí)都計(jì)入到管理費(fèi)用工資薪金了,1.這樣操作可以嗎?2.所以目前沒(méi)有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)了,成本沒(méi)有的話,不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
你好!可以操作是沒(méi)問(wèn)題
你好!1借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬等。 3借管理費(fèi)用-工資,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 4這個(gè)是1%的稅率 5不涉及
你好!有其他問(wèn)題嗎?
老師我看您發(fā)的這個(gè),如果員工工資和五險(xiǎn)一金我都計(jì)入管理費(fèi)用工資薪金了,那第2的會(huì)計(jì)分錄還有嗎?另外3的會(huì)計(jì)分錄是不是就把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資刪除去掉了?只留下管理費(fèi)用工資了?
你好!沒(méi)有了。 是的,就是你理解的這樣