同學你好 沒超三十萬就不用填寫
個體工商戶季度開票不超30萬,按照1%開票的,減免稅額和不含稅銷售額在增值稅申報表怎么填,按1%還是3%呢
老師,您好!我公司是小規模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報增值稅減免稅申報表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報表里“免稅銷售額”和“未達起征點銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師 本季度開票10000元,發票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發票總金額是10000,。增值稅申報表填寫在第10行小微企業免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
老師 本季度開票10000元,發票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發票總金額是10000,。增值稅申報表填寫在第10行小微企業免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那老師,稅額是按3%計算的寫還是按開的發票的稅額填寫呢?
同學你好 這個是發票的稅額
哦哦,好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝