對的,是的,是這么做的
老師,預提所得稅的費用賬務處理: 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 次月繳納時: 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 如果預提的費用提多了:可以這樣做嗎 借:管理費用-預提企業所得稅 貸:應付賬款
老師好!老師,計提所得稅分錄: 借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交企業所得稅 繳納所得稅時: 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 以上分錄對嗎?老師,謝謝!
老師這個月退去年的企業所得稅的賬怎么做?去年交的時候是先計提,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅,繳稅的時候借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
小企業會計準則,匯算清繳補交企業所得稅,分錄這么做對嗎?借所得稅費用貸應交稅費—應交所得稅/繳費借應交稅費—應交所得稅貸銀行存款
交了企業所得稅。計提的時候。借所得稅費用貸應交稅費,應交所得稅 交了稅 借應交稅費貸銀行 對嗎
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發的東西我一個收不到
老師本年利潤結轉到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發行業,上游廠家不給發票,下游也不要發票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。