您好,這個(gè)是不需要處理的,不用的
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營(yíng)業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤(rùn)表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開(kāi)可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
老師,小規(guī)模公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)調(diào)增繳的稅記在了繳納當(dāng)期,現(xiàn)在申報(bào)2季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),所得稅費(fèi)用和賬套報(bào)表上的有差額(差額就是匯算清繳時(shí)繳的金額),這個(gè)需要處理嗎?(申報(bào)表上也改不了啊)
老師 報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?23年匯算清繳295元在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我沒(méi)加上,現(xiàn)在申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額,怎么弄
老師,我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,和申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳?
老師,我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,和申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳?
實(shí)收資本的印花稅稅率是多少?
中級(jí)這3科是不是有關(guān)聯(lián)啊?
去年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的科目,需要調(diào)整到其他收益里。怎么做分錄。通過(guò)以前年度損益調(diào)整
@apple 老師回答我剛才沒(méi)問(wèn)完的問(wèn)題
老師 我想問(wèn)下個(gè)人代開(kāi)發(fā)票繳的個(gè)稅后面可以退嗎
電子稅務(wù)局查詢(xún)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2011年可以認(rèn)查詢(xún)嗎?
老師,新增加的銀行賬戶(hù)忘記在電子稅務(wù)局備案了,怎么辦?
老師,收到工傷費(fèi)用,一部分用于公司支付的費(fèi)用,一部分打給員工,怎么入賬
車(chē)位鎖計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是其他
老師,我現(xiàn)在在看固定資產(chǎn)原值和折舊,我把2024年的有個(gè)資產(chǎn)含稅價(jià)錄入怎么辦?現(xiàn)在賬面和固定資產(chǎn)系統(tǒng)金額對(duì)不上,我這個(gè)怎么辦?