你好,不是的,你要做的話,就是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,寫負 數(shù)。
老師,請問一下一般納稅人購進商品 是借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)付賬款 還是說 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 待認證進項稅額??最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做
請問,購進福利,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄: 購進福利:借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這兩筆分錄對嗎
發(fā)生采購?fù)素洉r的分錄 方法一:借:銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(紅字) 貸:庫存商品 方法二:借:銀行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進行稅額轉(zhuǎn)出 請問下是這兩種方案都可行嗎,還是哪一種分錄是錯誤的
老師,我購進的時候做借庫存商品,應(yīng)交稅費待認證進項稅,貸銀行存款,我轉(zhuǎn)出第一,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,第二,借應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,第三是結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,這樣就對了吧
老師,請問下,供應(yīng)商的紅字發(fā)票,會計分錄是不是借庫存商品,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款?那這樣的話,還需要做一筆分錄,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
收到一筆這個款,怎么記賬?
匯算清繳費用有變動需要做分錄調(diào)整嗎
老師,這幾個調(diào)整項目的數(shù)據(jù)在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務(wù),屬于建筑服務(wù),客戶分散全國都有,這個怎么來預(yù)繳,一個月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風(fēng)管機銷售的,日常銷售這些商品時會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時都是有采購發(fā)票的,那我現(xiàn)在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經(jīng)費全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫(yī)院提供的醫(yī)療服務(wù)免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進項稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)認證了,怎么做轉(zhuǎn)出
這個題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個稅應(yīng)該在現(xiàn)金流量表中計入支付相關(guān)稅費還是支付給職工的現(xiàn)金