你好,為什么要掛其他應付款呢?你借方是實收資本就是投資人退股。
老師,之前公司做賬實收資本沒到賬了,就做了借:其他應收款(法人和股東) 貸:實收資本,現在需要調整下,做的:借:實收資本 貸:其他應付款,那其他應收款需要做調整嗎。?
甲公司,A股東退出,其他應付款500萬,協議約定股份歸B股東,B股東其他應付款已有1000萬,現公司替B股東給A股東退股款,會計分錄如下妥否?不妥請寫正確分錄 是不是這樣協議簽了 借:實收資本 貸:A股東其他應付款 借:B股東其他應付款 貸:實收資本 后來給錢 借:A股東其他應付款 貸:銀行存款 借:B股東其他應付款 貸:資盈利
老師,我想問下收到股東的投資款,應用到公司營業上,那是借實收資本 貸其他應付款是嗎?
老師你好,請問之前做了,借:其他應收款,貸:實收資本。那么股東轉錢還款到公司賬戶我可以做:借:銀行存款,貸:其他應收款 嗎,對嗎
老師好,我想請問下,實際到的原材料比采購的數量多,作為備用了,那我借:原材料 實際到貨數量 貸:其他應收款 營業外收入 ,那我貸的應該是其他應收款 還是 其他應付款?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
老師,剛稅務局打電話和我講我們公司,去年收到的一張進項住宿費發票,有問題,開發票的那家酒店出問題了,讓我們進項專出,我們會被罰嗎?
老師,請問下,我們到位19年的時候買了一批家具,但是我入帳是直接計入費用的,現在要審計24年的帳目了,需要提供固定資產明細,我要不要提供這一批家具的明細呢?我計入費用是不是錯誤的呢?
老師,我問要做股權轉讓,以前可以零元或者低價轉讓,現在稅務下發通知不可以這樣操作,要按照2014年67號文件第十三條操作,這個怎么辦,我們公司一直零申報,也沒有業務,處于虧損狀態,股權不值錢,這個怎么辦
老師,公司購買的工程造價軟件應該計入什么科目
老師,請問管理費這個金額有沒有什么規定呢,和營業收入相比的話有沒有什么比例之類的,
請問一下契稅是要做到固定資產嗎
應該是借銀行存款,貸實收資本
股東投資過來的實收資本就會一直掛在賬上是嗎?后期是能退還給股東的嗎?
你好,除非股東撤資或者轉讓股權,不然就不能轉給股東投資款了。