借銀行 銷售費用、服務費 貸主營業務收入應交稅費 應該給他開發票的這一部分做銷售費用。
餐飲企業,餓了么美團平臺的訂單按什么金額開票? 有一個困惑,我是餐飲企業的財務,餓了么平臺訂單中除了平臺手續費之外,還會扣取各種各樣的補貼(如配送費補貼、活動補貼等)這個錢是要我們商家承擔的,但是這部分補貼款餓了么不提供費用發票給我們,那我理解這是一種折扣,補貼部分的金額我們不確認收入也不給客人開發票,但是如果客人要開發票,他又支付了這個錢,如果我們不給客人開商戶承擔的補貼款的發票,那會不會有客戶舉報我們少開發票的風險?(這個補貼款每個訂單也就一兩塊錢)
老師,我們公司是做直播的,和抖音平臺有合作,我們收入是客戶充值,然后我們給抖音開票,抖音平臺審核后付款。現在問題是我們在平臺提現時不小心將抖音付過來的款直接購買了抖幣,這樣我們提現到基本戶金額就比開票金額少,想問下這樣種情況怎么做賬
我們公司在抖音平臺上賣貨,有一小部分的收入是平臺補貼給的,就是我們實際賣是30,平臺補貼客戶5元,我們實收30元,客戶實付25元,平臺要求我們對這個他們給我們的補貼收入開服務費發票,但是我們實際是售貨收入,應該怎么做分錄呢
老師你好,我們抖店,我們銷售100.元,平臺給消費者補貼200.元,顧客實付80元,這100元直接到我們公司賬上了,但是平臺讓我們給她開200元發票,可是之前的收入我已經做賬100了,現在又有200發票怎么做分錄,如果在做收入分錄怎么不就重復了么
我們是電商抖音平臺賣東西,現在抖音平臺給我們客戶下單的時候有支付補貼,我們要給抖音平臺開票,但是我們沒有開票,而是按照開票金額的30%做了扣費,比如我們平臺給我們客戶5元優惠,那我們要開票5元,但是我們沒有開票,而是按照5*30%做了扣費交給了平臺,這個怎么做賬。是不是發票補償金,
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
那他們給我沒有開票
做銷售費用的話,沒有給我開票可以嗎
沒有發票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
我們是小規模,達不到繳稅的范圍,一年收入就幾萬塊錢
就一兩萬吧
你好,企業所得稅啊,你們是查賬征稅的嗎?如果是的話,再根據利潤,你的成本費用得有發票。
但是扣的發票補償金沒有給我們開票
我們是電商,沒有地方找著開票,他們不給我們開票
不開發票,那你正常做賬就可以了,匯算清繳,別忘了納稅調增。