是的,沒有超過15%可以全額扣除
老師我是小規模納稅人,10~12月我公司收入35萬沒有超過45萬不用交稅,。我公司開票了普票收入20萬,還有15萬是無票收入,當時 急著報,沒有把無票收入申報上去,只報了20萬普票收入上去有沒有什么影響?如果我要調整的話,可以在匯算清繳把收入調增嗎?可以嗎?
請問公司要注銷,注銷時本年度的廣告費30萬是按收入15%確認費用還是可以全額計入費用?上年度廣宣納稅調整表里還有50萬累計結轉以后年度的扣除額,這50萬是再公司注銷時可以全額計入22年匯算清繳嗎?
老師,我們公司2020,2021年的推廣費做到了廣告費,但是這兩年匯算清繳的時候超過收入的15%的部分沒有調增,這兩年都是虧損的,但是會影響后期抵扣吧?我需要怎么更正?費用金額三十萬
老師,請問計提了廣告費,但是沒有超過收入的15%,匯算清繳的時候還用填寫相關納稅調整表嗎
老師,如果我今年收入是50萬,廣告費只有3000元,沒有超過收入的15%,是不是可以全額扣除,匯算清繳時就不用調整了
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發的東西我一個收不到
老師本年利潤結轉到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發行業,上游廠家不給發票,下游也不要發票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。