您好!是稅務發現了這筆嗎?金額很大嗎?一般不會發現的,績效工資很正常的
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師 咨詢你個問題 我們是建筑行業 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒有給稅務局繳企業所得稅,再其次我們是合并報表 一些有項目部可能沒有成本 然后為了合并報表沒有利潤 一些項目部就要做成負的利潤 但是我們現在要按照我們公司的收入的8%繳納企業所得稅,老師我現在怎么做賬比較合適
老師,您好,我想咨詢下出口退稅方面的問題,我們公司是生產企業,現在在做出口,我想問下對于財務這方面復雜不,需要招個這個方面專業的會計嗎,我是會計,但是我從來沒有接觸過這方面,不知道該怎么辦,現在有幾單業務一直沒有處理,也沒有交稅
老師好,請問下我公司外貿企業,出口退稅的發票認證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說是在異地協作平臺做進項稅轉出,但是不知道轉出后能不能到出口退稅綜合服務平臺,我看有和我情況的納稅人也咨詢過這個問題,老師,您這邊知道稅務局該怎樣操作嗎
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
他們沒有發現 只是明天要查 然后我們公司實際員工就幾個 金額有20萬 這情況怎么處理才好呢
您好!有實際發放嗎?一般來查進出口,不會看你們的工資的
沒有實際發放的哦 這是假的 萬一問起來我有什么處理辦法沒有 或者解決的辦法
您好!那你們就做一份績效考核表,領導簽字,要把大額合同作為附件備查
怎么做呢 公司員工沒有幾個 然后20萬超了又要交個稅呢
您好!你還沒發,此時不用交個稅,那你們沒有合同支撐,怎么能隨便提取呢? 現在只能是通過補附件來應對了
沒有合同呢 附件指的是合同嗎
您好!是的,合同都沒有的話,怎么會有績效獎金呢? 如果實在沒有,那你們就做更正處理,這個不涉及到增值稅退稅
這部分去年匯算的時候已經睡前扣除了的 現在怎么補救嘛需要
您好!這個還是去年的,去年你們沒有實際發放,那也是不能稅前扣除的呀,你們沒做納稅調增?
嘛需要我怎么補救呢 本來這個就是假的
您好!這個沒辦法了,如果稅務查出來,補繳所得稅和滯納金吧,如果你所得稅做了納稅調增,那就還好解釋
現在也都這樣了 我需要怎么做能降低損失 因為現在要退稅
就不能補工資表之類的嘛 找個合理的解釋
您好!是要做工資表,但是如果要查依據的話,你們就提供不了,另外,所得稅你們確實沒納稅調增的,這個都是風險,如果他們只是看增值稅的退稅的話,說不定不會查這個
那要不就是補交個稅了
您好!個稅沒事,你沒發就不用交稅的,主要是匯算清繳時沒有納稅調增處理,這個比較麻煩