同學(xué)你好 不是280嗎 280才可以
航天信息開具的普通發(fā)票,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元和企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)365元都可以全額抵扣嗎
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,一般什么時候抵稅?一定要當(dāng)月就抵?還是以后隨時可抵,就像現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)一樣?
老師您好,企業(yè)第二次叫你啊的稅控服務(wù)費(fèi)280元,開的普票,可以全額抵扣嗎?
增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280可以全額抵稅,技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以抵進(jìn)賬稅額,把這兩項(xiàng)費(fèi)用開到了一張票上,280的還能全額抵稅嗎,還是說這種可以全額抵稅的必須單獨(dú)開到一張票上?
老師,想請問一下,稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi),是可以全額抵扣的對嗎?那我實(shí)在收到發(fā)票的時候,直接在一張憑證里面進(jìn)行抵扣分錄的錄入還是?
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會查到這個個報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
是交了2年的費(fèi)用,每年是280元,共交了2年
那就可以全額抵扣的
謝謝老師, 這種情況那是怎么做分錄的呢
同學(xué)你好 1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用