你好,符合研發的這個可以加計扣除。只是單純的升級就不能。
老師,你好!我公司針對生活中的某個工藝進行研發升級,研發時領用了原輔料等其他費用,研發成功后,在公司進行成果轉化,然后形成產品進行銷售,那銷售后,怎么處理。跟一般產品銷售一樣嗎
請問研發費用加計扣除,研發的產品未銷售,領用的原材料可以全部加計扣除嗎?
研發費用形成的產品可以加計扣除嗎?對應的直接材料不得扣除,那對應的人工,攤銷,折舊,怎么處理?
我公司用于設備升級改造研發領用的材料形成產品后銷售可以加計扣除嗎
老師,我司有研發部門,研發部門每月領用原材料,每月領用的原材料中有部分已損耗了,有部分做成了產品,這個產品可以對外銷售的。請問研發部領用的這兩種情況下的原材料是否都可以記入管理費用_研發費用科目進行研發費用加計扣除?
老師,請問對賬函有沒有
老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班,(備注:我發現公司有些資料不規范,并多次和老板溝通 要他找些專業的人來規范化,可老板并不太重視,要我和其他人來 我不答應,在公司只是做簡單的,保管票據)公司一直有會計和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導致保管的票據擱置,而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續續來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據,導致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續續過來要工資。
老師 問您個問題 我公司4月取得一張個人代開的勞務發票(保潔費)1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發票的時候繳納的,我公司承擔這部分開票稅費12.29。在同月支付給保潔保潔費1200+開票稅費12.29=1212.29元,代開發票的個稅我公司也承擔。請問個稅怎么計算,基數是什么,我公司承擔的這些稅費需要所得稅納稅調增嗎
老師,請問下總投資112萬,A出資20萬占股18%,B占股82%。后面新增了C出資30萬,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就問112萬*14.4%=161280,他出了20萬,那多出來的38720去哪里了,這個怎么解釋呢?
老師,支付個人居間費是什么意思?一般是哪些行業有
老師請問一下,數電里的庫存發票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險,房租發票,這些之前會計都沒抵扣也沒有做賬,現在我接手了了這到時要怎么消化掉?
@郭老師老師,我們去年確認了借方:應收賬款620000 貸方:主營業務收入601941.75 應交稅費——增值稅(銷項)18058.25 結果2025年我們說是這個服務終止,要沖紅26萬的發票,應該怎么賬務處理?寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫?
老師,如果公司有三名員工,每人公司承擔1100左右,個人承擔400多,現在社保一人繳納400多,別的兩人沒有收入,那請問社保這塊帳怎么做?計算明細是多少?
老師您好!請問下去年燃氣公司開專票給我們公司,稅號是錯的,然后在今年4月重開專票給我們公司,去年是因為沒有正式生產,掛的是長期待攤費用,今年正式生產了,那么訂正過來的憑證分錄,是做長期待攤費用處理,還是制造費用處理,這個燃氣費是用于車間生產的,謝謝
員工離職補償分兩次發放是年度的,如何個稅稅務申報
形成產品后銷售時需要沖減研發費用嗎
產品對應的原材料可以加計扣除嗎
你好,要是只是簡單的升級,不符合加計扣除。是真正的有研發,是可以加急扣除的。