你好 借:銀行存款?,貸:主營業務收入,其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
12.某市電視機廠為增值稅一般納稅人,2019 年 11 月銷售電視機,向某代理商銷售 000 臺,由于量大,給予對方 5%折扣,開具增值稅專用發票,注明單價 2 000 元/臺, 在備注欄注明了折扣額;向某商場銷售 100 臺,不含稅售價 2 200 元/臺。當月取得增值稅 專用發票注明的進項稅額為10 萬元(已經認證),該廠當月應納增值稅(D)萬元。 A. 57.5 B. 58 C. 39.14 D. 44.86 需要這個題的解析
公司舉行促銷活動,銷售自產電腦100臺元,元不含稅,售價為4000元每臺,現給予8%的折扣開具增值稅專用發票時,銷售額和折扣額在同一張發票上注明的分錄怎么做
(8)5月8日,從迪菲公司購進配件一批,取得增值稅專用發票,發票上面注明價款20,000元、稅款2600元,貨款已付,貨物已驗收入庫。用現金支付運費400元,取得普通發票。(9)5月10日,銷售給某機電公司B型號設備30臺,每臺不含稅價款16000元,按協議折扣5%,已開具增值稅專用發票,折扣額已在增值稅專用發票的金額欄內注明,貨已發出。同時,隨同產品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發票。款項518670元已存入銀行。(10)5月11日,向小規模納稅人天陽公司售出20噸丙材料,開出58500元的普通發票,款項已存入銀行。·(11)5月12日,將B型設備3臺轉為本企業自用,每臺實際成本8.000元,未開具發票。(12)4月3日,以分期收款方式銷售一批配件,不含稅價款540000元,在合同中雙方約定分三次支付貨款并開具增值稅專用發票,合同中約定的收款日期分別為5、6、7月的12日。4月28日,發出產品。5月12日,收取第一筆款項。
題目完整,請問老師怎么寫會計分錄謝謝您!(1)5月8日,從迪菲公司購進配件一批,取得增值稅專用發票,發票上面注明價款20,000元、稅款2600元,貨款已付,貨物已驗收入庫。用現金支付運費400元,取得普通發票。.(2)5月10日,銷售給某機電公司B型號設備30臺,每臺不含稅價款16,000元,按協議折扣5%,已開具增值稅專用票,折扣額已在增值稅專用發票的金額欄內注明,貨已發出。同時,隨同產品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發票。款項518670元已存入銀行。(3)5月11日,向小規模納稅人天陽公司售出20噸丙材料,開出58500元的普通發票,款項已存入銀行。.(4)5月12日,將B型設備3臺轉為本企業自用,每臺實際成本8,000元,未開具發票。(5)4月3日,以分期收款方式銷售一批配件,不含稅價款540000元,在合同中雙方約定分三次支付貨款并開具增值稅專用發票,合同中約定的收款日期分別為5、6、7月的12日。4月28日,發出產品。5月12日,收取第一筆款項。
請教老師,怎么寫會計分錄和計算增值稅銷售給某機電公司B型號設備30臺,每臺不含稅價款16,000元,按協議折扣5%,已開具增值稅專用發票,折扣額已在增值稅專用發票的金額欄內注明,貨已發出。同時,隨同產品一起售包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具増值稅專用發票。款項518670元已存入銀行。
企業招一個殘疾人,是不是人數不超過66人的話,殘保金就全免嗎
老師我想問問24年5月和12月做賬支付企業所得稅,為啥摘要寫著支付23年的企業所得稅呢
老師好!發票金額應該是2500,我們多開了05元,發票金額是2550,對方按照實際打款,發票下月沖紅,當月會計分錄怎么做?
老師,怎么查詢本公司的房產稅和土地稅當時填寫的信息
上海合資企業稅務局有啥優惠政策
請問北京一家公司給員工買的防曬衣 一件10元 需要交個稅嗎
客戶個人名字的住宿發票,公司計入招待費可以嗎
老師,公司有個淘寶對公的賬戶,2023年8月淘寶公司匯入1毛錢,這是確認金額,也不用返還的那種,后來我們轉入了一筆錢,消費了一筆,當時也沒有太注意差這一毛錢,現在發現淘寶余額多一毛錢,這我怎么調整賬跟余額是一樣的金額?分錄怎么做?
固定資產都折舊完了,那么年報固定資產折舊表還要填嗎
老師你好,收到個人的不明款項和支付出去的不明款項,導致資產負債表不平衡,應該用其他應收款還是其他應付款