是計提當月應該交的稅
老師,我的科目余額表里的應交增值稅期末余額貸方為負數,是不是我這個月就不交增值稅
老師,為什么我的應交稅費有期末余額,還是在貸方為負數余額(-22018.35)但是我分錄都做對了吧~這個要怎么辦呢? ①計提:借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅22018.35,貸 應交稅費-未交增值稅22018.35。 ②支付:借 應交稅費-未交增值稅22018.35,貸 庫存現金22018.35
未交增值稅期末余額是貸方負數,這個數字應該填列在其他流動資產嗎?應交稅費欄目要不要加上這個數呢?
老師好,我當月有筆進項沒做認證,我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當月資產負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產負債表應交稅費正好多待抵扣這個數,是怎么回事啊
請問我的資產負債表應交稅費期末余額有數,是什么意思呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
可轉到營業外收入