你好;? ?現(xiàn)在可以補(bǔ)的; 可以一起補(bǔ)哈? ?;一起補(bǔ)金額在6月?
老師,請問下員工是今年12月才在app上填的專項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個稅的時候,都沒有扣減過專項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個稅的時候需要把這一年的累計(jì)專項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個稅嗎
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒有加計(jì)扣除,我在10月份的時候填寫了這個聲明,我想問一下我可以在申報(bào)第十期時把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,里面這些項(xiàng)目期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,我把進(jìn)項(xiàng)的10%填到那個項(xiàng)目下?5月進(jìn)行大于銷項(xiàng)
老師,我以前季報(bào)報(bào)所得稅的利潤表本期金額的時候,我都是把年初到這個月未的合計(jì)數(shù)填上去的(就是1-6月的加一起報(bào)的),我發(fā)現(xiàn)我經(jīng)理報(bào)的7月份季報(bào),只把3-6月的合計(jì)數(shù)報(bào)上去了,請問下是我報(bào)錯了。還是改了啊
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數(shù)量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時,需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計(jì)提會影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請問現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
那老師,我現(xiàn)在就可以填寫享受政策加計(jì)5%的說明,然后更正申報(bào)之前的嗎,還是要等到下個報(bào)稅期,才好填寫加計(jì)5%的說明呢
你好;一起報(bào);? ?就在6月一起報(bào)哈 ; 看你地方稅務(wù)局 是否允許你這樣;? 好多地方是可以這樣報(bào)的?