你好,支付辦公家具預付賬款是定金嗎?是的話就是預付賬款。你寫的沒錯,另外你說的7050這里面沒看見這筆分錄,是固定資產嗎?固定資產一般在次月開始計提。固定資產計提:借:管理費用或銷售費用,具體看什么部分使用就集體什么費用 貸累計折舊
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設預付賬款是不是應該是借:預付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設預付賬款科目是不是應該是借:應付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發票時借:固定資產 貸:預付賬款或者應付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
寫會計分錄,要寫明細.1.接受投資的廠房一幢價值300000元。2、資本公積50000元轉增資本3.向銀行借款3年的借款20000元存入銀行4.用銀行存款歸還8個月的借款5000元5.從銀行提取現金1000元備發工資6.購進甲材料3000元,乙材料2000元,增值稅650元,運雜費200元,材料未入庫,開具商業匯票支付。(根據材料的買價分配采購費用)7.上述材料已入庫,乙材料在運輸途中發生合理損耗300元。8.開具轉賬支票償還前欠星光公司貨款6000元。9.與星河公司簽訂購料合同,用銀行存款預付貨款10000元。10.預付貨款材料運到,增值稅發票上注明價款8000元,增值稅1040元。11.收到退回付款貨款。12.財務部用現金購進辦公用品300元13.用現金發放工資35000元。14.用銀行存款支付水費,車間用5000元,行政管理部門2000元。15、分配本月電費,車間3000元,行政管理部門3000元。16.采購員王念預借差旅費2000元17.采購員王念回來報銷差旅費2300元,單位用現金補付。
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調商空調費 后續需加4500換型號 未收到發票 借預付賬款-空調商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 發票已經開了,在來的路上,請問這個會計分錄怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調商空調費 后續需加4500換型號 未收到發票 借預付賬款-空調商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 借預付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發票已經開了,在來的路上,請問這個會計分錄寫的對嗎?怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調商空調費 后續需加4500換型號 未收到發票 借預付賬款-空調商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 發票已經開了,在來的路上,請問這個會計分錄怎么寫合適?
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
不是預付賬款 就是直接直接給家具商了 預付賬款合適嗎?還是寫什么會計分錄合適?
可以寫預付賬款,因為當時 沒收到固定資產,可以相當于定金。如果是專票需要把稅額寫出來,是普票就不需要,按照你寫的就可以。
你們是小規模納稅人嗎?小規模納稅人不管收到專票還是普票都是不用單獨寫稅額,把含稅總金額全部入賬固定資產
收到固定資產了呢?貸預付賬款也可以是吧?7050說是開普票 我們是增值稅一般納稅人
可以的,是普票就不能抵扣。